info Empenho
Número
23080010/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
23/08/2017
Valor
R$ 5.487,18
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DO MATERIAL(COMPENSADOS, FORMICAS E COLA FORMICA) PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.929.635/0001-17
library_books Licitação
Número
PP015/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/03/2017
Data Publicação
16/02/2017
Valor Estimado
R$ 82.926,00
Valor Total
R$ 75.000,00
assignment Contrato
Número
015/2017
Data Assinatura
04/04/2017
Vigência
04/04/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 75.000,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPENSADO 10MM | R$ 69,75 | 13,000000 | R$ 906,75 |
| 2 | FORMICA BRANCA BRILHANTE | R$ 74,15 | 5,000000 | R$ 370,75 |
| 3 | COMPENSADO 12MM | R$ 81,55 | 8,000000 | R$ 652,40 |
| 4 | COMPENSADO 15MM | R$ 88,94 | 12,000000 | R$ 1.067,28 |
| 5 | FORMICA TX | R$ 76,50 | 15,000000 | R$ 1.147,50 |
| 6 | COLA FORMICA 18 LITROS | R$ 268,50 | 5,000000 | R$ 1.342,50 |
| Total | R$ 5.487,18 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10477
Data: 11/09/2017
Valor: R$ 5.487,18
Descrição / Justificativa:
| Número: 1954 | Data Emissão: 11/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 5.487,18 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.487,18 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/09/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170053912589 | Chave Acesso: 23170907929635000117550010000019541000019540 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 5.487,18
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DO MATERIAL(COMPENSADOS, FORMICAS E COLA FORMICA) PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NESTE MUNICIPIO. | 11/10/2017 | 11100017 | R$ 5.487,18 | |
| Total | R$ 5.487,18 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||