info Empenho
Número
23070013/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
23/07/2018
Valor
R$ 340,08
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE REFEICOES PARA EQUIPE DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Asistência à Criança e ao Adolescente
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.980.808/0001-12
library_books Licitação
Número
PE014/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
18/05/2017
Valor Estimado
R$ 92.650,00
Valor Total
R$ 62.426,97
assignment Contrato
Número
13/2017 SDHAS
Data Assinatura
18/08/2017
Vigência
01/09/2017 - 01/09/2018
Valor Total
R$ 39.226,97

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO I R$ 13,08 26,000000 R$ 340,00
Total R$ 340,08

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
9990 AQUISICAO DE REFEICOES PARA EQUIPE DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 02/08/2018 75   R$ 339,82
Total R$ 339,82
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE REFEICOES PARA EQUIPE DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 28/08/2018 28080057   R$ 339,82
Total R$ 339,82
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO 01/10/2018 01100055 R$ 0,26
Total R$ 0,26
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