info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    23060031/2016
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                        
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    23/06/2016
                Valor
                    R$ 4.403,50
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados à Saúde
                Programa Atividade
                    MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE                                               
                Centro de Custo
                    Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    13.444.068/0001-01
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE002/2016
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        16/05/2016
                    Data Publicação
                        02/06/2016
                    Valor Estimado
                        R$ 907.874,52
                    Valor Total
                        R$ 458.679,31
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        002201622
                    Data Assinatura
                        31/05/2016
                    Vigência
                        31/05/2016 - 31/05/2017
                    Valor Total
                        R$ 11.496,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | TESOURA IRIS PARA RETIRADA DE PONTOS COM 12 CM EM AÇO INOXIDAVEL PONTA RETA | R$ 11,99 | 100,000000 | R$ 1.199,00 | 
| 2 | PINÇA DE DISSECÇÃO ANATÔMICA DE SERRILHA COM 16CM DE COMPRIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL | R$ 8,99 | 50,000000 | R$ 449,50 | 
| 3 | PINÇA BACKHAUS AÇO INOXIDAVEL TAMANHO 13 CM | R$ 18,00 | 40,000000 | R$ 720,00 | 
| 4 | PINÇA CRILLE RETA AÇO INOXIDAVEL TAMANHO 16 CM | R$ 21,00 | 40,000000 | R$ 840,00 | 
| 5 | PINÇA KOCHER AÇO INOXIDAVEL TAM 16 CM | R$ 27,50 | 10,000000 | R$ 275,00 | 
| 6 | TESOURA METZEMBAUM RETA EM AÇO INOXIDAVEL TAMANHO 18 CM | R$ 23,00 | 40,000000 | R$ 920,00 | 
| Total | R$ 4.403,50 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 14994
                                                            Data: 15/08/2016
                                                            Valor: R$ 2.755,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
                                                        | Número: 1485 | Data Emissão: 15/08/2016 | Doc. Ref.: 201608 | Valor Bruto: R$ 2.755,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1676636642 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.755,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/08/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 13116220944109 | Chave Acesso: 31160713444068000101550010000014851631500476 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PINÇA BACKHAUS AÇO INOXIDAVEL TAMANHO 13 CM | UNIDADE | 40.0000 | R$ 18,00 | R$ 720,00 | 
| 002 | PINÇA CRILLE RETA AÇO INOXIDAVEL TAMANHO 16 CM | UNIDADE | 40.0000 | R$ 21,00 | R$ 840,00 | 
| 003 | PINÇA KOCHER AÇO INOXIDAVEL TAM 16 CM | UNIDADE | 10.0000 | R$ 27,50 | R$ 275,00 | 
| 004 | TESOURA METZEMBAUM RETA EM AÇO INOXIDAVEL TAMANHO 18 CM | UNIDADE | 40.0000 | R$ 23,00 | R$ 920,00 | 
                                            Total Geral: R$ 2.755,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/10/2016 | 21100051 | R$ 2.755,00 | |
| Total | R$ 2.755,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 05/01/2017 | R$ 1.648,50 | 
| Total | R$ 1.648,50 | |
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 31/03/2017 | 31030034 | R$ 1.648,50 | 
| Total | R$ 1.648,50 | ||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
 
                        