info Empenho
Número
23030013/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL
Modalidade
Ordinário
Data
23/03/2018
Valor
R$ 9.546,66
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIAR PROJETOS DE INVESTIMENTOS SÓCIOAMBIENTAL
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE, VISANDO A ESTRUTURACAO E QUALIDADE DE GESTAO DO SERVICO PUBLICO, DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.458.279/0001-63
library_books Licitação
Número
PE080/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/10/2017
Data Publicação
21/09/2017
Valor Estimado
R$ 64.954,32
Valor Total
R$ 42.145,11
assignment Contrato
Número
35/2018-AMA
Data Assinatura
20/03/2018
Vigência
20/03/2018 - 20/03/2019
Valor Total
R$ 13.299,98
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS 220W | R$ 1.880,00 | 2,000000 | R$ 3.760,00 |
2 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS 220W | R$ 2.893,33 | 2,000000 | R$ 5.786,66 |
Total | R$ 9.546,66 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3676
Data: 17/04/2018
Valor: R$ 9.546,66
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE, VISANDO A ESTRUTURACAO E QUALIDADE DE GESTAO DO SERVICO PUBLICO, DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Número: 4501 | Data Emissão: 27/03/2018 | Doc. Ref.: 201803 | Valor Bruto: R$ 9.546,66 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.546,66 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/03/2018 | N° do CGF do Emitente: 2129523 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123180022869469 | Chave Acesso: 23180308458279000163550010000045011000009909 | Chave Verific: 23-1803-08.458.279/0001-63-55-001-000.004.501-100. | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 9.546,66
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE, VISANDO A ESTRUTURACAO E QUALIDADE DE GESTAO DO SERVICO PUBLICO, DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 19/04/2018 | 19040058 | R$ 9.546,66 | |
Total | R$ 9.546,66 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |