info Empenho
Número
23010004/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
23/01/2020
Valor
R$ 105.050,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.595.725/0001-84
library_books Licitação
Número
PE049/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/05/2019
Data Publicação
02/05/2019
Valor Estimado
R$ 550.000,00
Valor Total
R$ 100.000,00
assignment Contrato
Número
0197/2019-sms
Data Assinatura
06/08/2019
Vigência
06/08/2019 - 05/08/2020
Valor Total
R$ 412.500,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOSARTANA (POTASSICO), 50MG, COMPRIMIDO, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | R$ 0,11 | 955.000,000000 | R$ 105.050,00 |
Total | R$ 105.050,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2125
Data: 05/03/2020
Valor: R$ 105.039,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 8632 | Data Emissão: 11/02/2020 | Doc. Ref.: 202002 | Valor Bruto: R$ 105.039,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 23962910 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 105.039,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/02/2020 | N° do CGF do Emitente: 06901929 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 143200026683398 | Chave Acesso: 43200214595725000184550010000086321249709741 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LOSARTANA (POTASSICO), 50MG, COMPRIMIDO, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | UNIDADE | 954900.0000 | R$ 0,11 | R$ 105.039,00 |
Total Geral: R$ 105.039,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 27/03/2020 | 27030106 | R$ 105.039,00 | |
Total | R$ 105.039,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 14/09/2020 | 14090006 | R$ 11,00 |
Total | R$ 11,00 |