info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    22110015/2024
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    22/11/2024
                Valor
                    R$ 22.725,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos  Saúde
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
                Centro de Custo
                    MEDICAMENTOS
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI, CONTRATO Nº 155/2024 E PMS 2022-2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Suporte Profilático e Terapêutico
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE23051-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        03/05/2024
                    Data Publicação
                        11/10/2023
                    Valor Estimado
                        R$ 2.093.926,00
                    Valor Total
                        R$ 1.068.987,75
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0155/2024-SMS
                    Data Assinatura
                        26/08/2024
                    Vigência
                        29/08/2024 - 28/08/2025
                    Valor Total
                        R$ 98.238,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | NISTATINA, 100.000 UI/ML, SUSPENSAO ORAL, FRASCO 50 ML. | R$ 6,49 | 1.200,000000 | R$ 7.788,00 | 
| 2 | CLONAZEPAM 2 MG. | R$ 0,05 | 210.000,000000 | R$ 10.500,00 | 
| 3 | ALBENDAZOL, COMPRIMIDO MASTIGAVEL, 400MG. | R$ 0,51 | 8.700,000000 | R$ 4.437,00 | 
| Total | R$ 22.725,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 20785
                                                            Data: 10/12/2024
                                                            Valor: R$ 8.700,93
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI, CONTRATO Nº 155/2024 E PMS 2022-2025.
                                                        | Número: 13759 | Data Emissão: 29/11/2024 | Doc. Ref.: 202411 | Valor Bruto: R$ 8.700,93 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.700,93 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/11/2024 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126240115134420 | Chave Acesso: 26241129868059000188550010000137591335319219 | Chave Verific: 26241129868059000188550010000137591335319219 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALBENDAZOL, COMPRIMIDO MASTIGAVEL, 400MG. | COMPRIMIDO | 8700.0000 | R$ 0,51 | R$ 4.437,00 | 
| 002 | NISTATINA, 100.000 UI/ML, SUSPENSAO ORAL, FRASCO 50 ML. | FRASCO | 657.0000 | R$ 6,49 | R$ 4.263,93 | 
Cód. Liquidação: 20393
                                                            Data: 10/12/2024
                                                            Valor: R$ 10.488,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI, CONTRATO Nº 155/2024 E PMS 2022-2025.
                                                        | Número: 13760 | Data Emissão: 29/11/2024 | Doc. Ref.: 202411 | Valor Bruto: R$ 10.488,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.488,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/11/2024 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126240115134559 | Chave Acesso: 26241129868059000188550010000137601201913923 | Chave Verific: 26241129868059000188550010000137601201913923 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLONAZEPAM 2 MG. | COMPRIMIDO | 209760.0000 | R$ 0,05 | R$ 10.488,00 | 
                                            Total Geral: R$ 19.188,93                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI, CONTRATO Nº 155/2024 E PMS 2022-2025. | 19/12/2024 | 19120015 | R$ 8.700,93 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI, CONTRATO Nº 155/2024 E PMS 2022-2025. | 18/12/2024 | 18120017 | R$ 10.488,00 | |
| Total | R$ 19.188,93 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| ANULACAO | 10/12/2024 | 10120003 | R$ 173,07 | 
| ANULACAO | 10/12/2024 | 10120002 | R$ 3.351,00 | 
| ANULACAO | 10/12/2024 | 10120001 | R$ 12,00 | 
| Total | R$ 3.536,07 | ||
 
                        