info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    22110004/2017
                Unidade Orçamentária
                    GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    22/11/2017
                Valor
                    R$ 35,23
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Recursos Ordinários
                Programa Atividade
                    COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO                                                    
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Registro de Precos para futuras e eventuais aquisicoes de Material de Consumo (limpeza e higiene). ITENS 01, 04, 05, 09, 10, 16, 19, 22, 23, 26, 28, 30, 40, 49.
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    22.864.845/0001-68
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE029/2017
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        20/07/2017
                    Data Publicação
                        26/06/2017
                    Valor Estimado
                        R$ 597.120,00
                    Valor Total
                        R$ 268.966,63
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        016/2017
                    Data Assinatura
                        21/11/2017
                    Vigência
                        21/11/2017 - 31/12/2017
                    Valor Total
                        R$ 939,62
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALDE PLASTICO 20 LITROS | R$ 6,54 | 1,000000 | R$ 6,54 | 
| 2 | PANO DE CHÃO EM ALGODÃO ALVEJADO TIPO SACO PARA LIMPEZA | R$ 1,51 | 19,000000 | R$ 28,69 | 
| Total | R$ 35,23 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 14014
                                                            Data: 27/11/2017
                                                            Valor: R$ 35,23
                                                        Descrição / Justificativa: Registro de Precos para futuras e eventuais aquisicoes de Material de Consumo (limpeza e higiene). ITENS 01, 04, 05, 09, 10, 16, 19, 22, 23, 26, 28, 30, 40, 49.
                                                        | Número: 2473 | Data Emissão: 25/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 35,23 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 35,23 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/11/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170071359679 | Chave Acesso: 23171122864845000168550010000024730000024731 | Chave Verific: 23-1711-22.864.845/0001-68-55-001-000.002.473-000. | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 35,23                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Registro de Precos para futuras e eventuais aquisicoes de Material de Consumo (limpeza e higiene). ITENS 01, 04, 05, 09, 10, 16, 19, 22, 23, 26, 28, 30, 40, 49. | 12/12/2017 | 12120022 | R$ 35,23 | |
| Total | R$ 35,23 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        