info Empenho
Número
22100007/2019
Unidade Orçamentária
CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE SOBRAL
Modalidade
Ordinário
Data
22/10/2019
Valor
R$ 967,49
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FRIGOBAR VERTICAL) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CENTRAL DE LICITAÇÕES.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
31.658.202/0001-59
library_books Licitação
Número
PE164/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2019
Data Publicação
28/01/2018
Valor Estimado
R$ 346.945,02
Valor Total
R$ 218.626,30
assignment Contrato
Número
0004/2019-CELIC
Data Assinatura
27/08/2019
Vigência
27/08/2019 - 26/08/2020
Valor Total
R$ 967,49
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS, COM PORTA LATAS, DIVISORIA PARA GARRAFAS, GAVET | R$ 967,49 | 1,000000 | R$ 967,49 |
Total | R$ 967,49 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19317
Data: 17/12/2019
Valor: R$ 967,49
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FRIGOBAR VERTICAL) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CENTRAL DE LICITAÇÕES.
Número: 624 | Data Emissão: 17/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 967,49 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 967,49 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/12/2019 | N° do CGF do Emitente: 1258 | UF do Emitente: GO | |
Nº do Protocolo de Autorização: 152192760361019 | Chave Acesso: 52191231658202000159550010000006240000006244 | Chave Verific: 52-1912-31.658.202/0001-59-55-001-000.000.624-000. | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS, COM PORTA LATAS, DIVISORIA PARA GARRAFAS, GAVET | UNIDADE | 1.0000 | R$ 967,49 | R$ 967,49 |
Total Geral: R$ 967,49
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 967,49 |
Total | R$ 967,49 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FRIGOBAR VERTICAL) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CENTRAL DE LICITAÇÕES. | 19/02/2020 | 19020008 | R$ 967,49 |
Total | R$ 967,49 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |