info Empenho
Número
22100007/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
22/10/2018
Valor
R$ 213,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CADASTRO UNICO
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE082/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/10/2017
Data Publicação
28/09/2017
Valor Estimado
R$ 76.797,53
Valor Total
R$ 36.872,57
assignment Contrato
Número
10/2018-SEDHAS
Data Assinatura
16/04/2018
Vigência
16/04/2018 - 16/04/2019
Valor Total
R$ 2.714,04
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 150ML | R$ 2,02 | 100,000000 | R$ 202,00 |
2 | COLHER PEQUENA PARA CAFÉ EM AÇO INOXIDAVEL | R$ 1,12 | 10,000000 | R$ 11,20 |
Total | R$ 213,20 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
14564 | MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CADASTRO UNICO | 05/11/2018 | 3471 | R$ 213,20 | |
Total | R$ 213,20 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CADASTRO UNICO | 23/11/2018 | 23110079 | R$ 213,20 | |
Total | R$ 213,20 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |