info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    22080018/2023
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    22/08/2023
                Valor
                    R$ 696,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Recursos não vinculados de Impostos
                Programa Atividade
                    GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE EXPEDIENTE.
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ, BEM COMO SEUS EQUIPAMENTOS COMO PAPEL HIGIENICO CONFORME CONTRATO 001/2023-SESEC.
                Função
                    Direito da Cidadania
                Subfunção
                    Direitos Indivíduais, Coletivos e Difusos
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    03.562.872/0001-31
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE22026-SEPLAG
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        11/11/2022
                    Data Publicação
                        11/07/2022
                    Valor Estimado
                        R$ 2.181.463,05
                    Valor Total
                        R$ 930.176,02
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        001/2023-SESEC
                    Data Assinatura
                        02/03/2023
                    Vigência
                        02/03/2023 - 02/03/2024
                    Valor Total
                        R$ 1.028,40
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, FEITO EM PAPEL NEUTRO 100% CELULOSE. FARDO COM 64 ROLOS DE 30 METROS CADA. | R$ 87,00 | 8,000000 | R$ 696,00 | 
| Total | R$ 696,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 15111
                                                            Data: 19/09/2023
                                                            Valor: R$ 696,00
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ, BEM COMO SEUS EQUIPAMENTOS COMO PAPEL HIGIENICO CONFORME CONTRATO 001/2023-SESEC.
                                                        | Número: 8467 | Data Emissão: 15/09/2023 | Doc. Ref.: 202309 | Valor Bruto: R$ 696,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 696,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/09/2023 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230065671877 | Chave Acesso: 23230903562872000131550010000084671601139254 | Chave Verific: 23230903562872000131550010000084671601139254 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, FEITO EM PAPEL NEUTRO 100% CELULOSE. FARDO COM 64 ROLOS DE 30 METROS CADA. | FARDO | 8.0000 | R$ 87,00 | R$ 696,00 | 
                                            Total Geral: R$ 696,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ, BEM COMO SEUS EQUIPAMENTOS COMO PAPEL HIGIENICO CONFORME CONTRATO 001/2023-SESEC. | 01/11/2023 | 01110039 | R$ 696,00 | |
| Total | R$ 696,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        