info Empenho
Número
22070020/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
22/07/2019
Valor
R$ 100.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PARA ATENDER A FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N°01/2019 PE=170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
01/2019
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 16/01/2020
Valor Total
R$ 4.300.630,78
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 179.192,94 | 0,558100 | R$ 100.000,00 |
Total | R$ 100.000,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10422
Data: 01/08/2019
Valor: R$ 34.277,57
Descrição / Justificativa: O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PARA ATENDER A FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N°01/2019 PE=170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 304007 | Data Emissão: 01/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 34.277,57 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 34.277,57 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: BC9C5-0F383 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0294 | R$ 1.164.754,17 | R$ 34.277,57 |
Cód. Liquidação: 12822
Data: 02/09/2019
Valor: R$ 15.415,11
Descrição / Justificativa: O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PARA ATENDER A FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N°01/2019 PE=170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 312942 | Data Emissão: 02/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 15.415,11 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.415,11 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 39AA5-47BA7 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0132 | R$ 1.164.754,17 | R$ 15.415,11 |
Cód. Liquidação: 15755
Data: 06/11/2019
Valor: R$ 50.307,32
Descrição / Justificativa: O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PARA ATENDER A FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N°01/2019 PE=170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 340072 | Data Emissão: 01/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 50.307,32 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 50.307,32 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: D3BE7-E2841 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0337 | R$ 1.493.274,57 | R$ 50.307,32 |
Total Geral: R$ 100.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PARA ATENDER A FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N°01/2019 PE=170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 29/11/2019 | 29110226 | R$ 50.307,32 | |
O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PARA ATENDER A FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N°01/2019 PE=170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 25/09/2019 | 25090079 | R$ 15.415,11 | |
O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PARA ATENDER A FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N°01/2019 PE=170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 05/09/2019 | 05090003 | R$ 34.277,57 | |
Total | R$ 100.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |