info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    22050026/2018
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    22/05/2018
                Valor
                    R$ 8.474,12
                Natureza
                    Equipamentos e Material Permanente
                Fonte
                    Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
                Programa Atividade
                    AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE                                           
                Centro de Custo
                    MATERIAL PERMANENTE
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO PARA ATENDER AO CSF SANTO ANTONIO, CONFORME PROPOSTA DE N°11.407.563.0001/14-001, NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    15.464.751/0001-36
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE052/2017
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        31/08/2017
                    Data Publicação
                        08/08/2017
                    Valor Estimado
                        R$ 777.996,47
                    Valor Total
                        R$ 469.852,95
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        009/2018-SMS
                    Data Assinatura
                        01/02/2018
                    Vigência
                        06/04/2018 - 05/04/2019
                    Valor Total
                        R$ 38.133,54
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA DE NO MAXIMO 75 LITROS COM MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL CAMARA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDAVEL | R$ 4.237,06 | 2,000000 | R$ 8.474,12 | 
| Total | R$ 8.474,12 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 8329
                                                            Data: 26/06/2018
                                                            Valor: R$ 8.474,12
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 769 | Data Emissão: 26/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 8.474,12 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1882239702 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.474,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/06/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: GO | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 1528141340223 | Chave Acesso: 52180615464751000136550010000007691800200077 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
                                            Total Geral: R$ 8.474,12                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO PARA ATENDER AO CSF SANTO ANTONIO, CONFORME PROPOSTA DE N°11.407.563.0001/14-001, NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 26/07/2018 | 26070100 | R$ 8.474,12 | |
| Total | R$ 8.474,12 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        