info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    22050012/2025
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    22/05/2025
                Valor
                    R$ 2.083,32
                Natureza
                    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
                Fonte
                    Recursos não vinculados de Impostos
                Programa Atividade
                    FOMENTO A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO E DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS
                Centro de Custo
                    OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Empenho para fazer face as despesas com apoio ao evento "DIA DO DESAFIO - SESC", a ser realizado no dia 28 de maio de 2025
                Função
                    Cultura
                Subfunção
                    Difusão Cultural
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    34.261.873/0001-70
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE24001-SECULT
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        06/09/2024
                    Data Publicação
                        10/05/2024
                    Valor Estimado
                        R$ 3.589.517,98
                    Valor Total
                        R$ 2.315.348,51
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        110/2024-SECULT
                    Data Assinatura
                        19/09/2024
                    Vigência
                        19/09/2024 - 19/09/2025
                    Valor Total
                        R$ 293.221,66
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM CONTENDO NO MÍNIMO: 04 CXS DE SOM GRAVE COM 02 ALTO FALANTES DE 18 POLEGADAS DE 800W RMS. | R$ 2.083,32 | 1,000000 | R$ 2.083,32 | 
| Total | R$ 2.083,32 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 7919
                                                            Data: 11/06/2025
                                                            Valor: R$ 2.083,32
                                                        Descrição / Justificativa: Empenho para fazer face as despesas com apoio ao evento "DIA DO DESAFIO - SESC", a ser realizado no dia 28 de maio de 2025
                                                        | Número: 255 | Data Emissão: 09/06/2025 | Doc. Ref.: 202506 | Valor Bruto: R$ 2.083,32 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.083,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/06/2025 | N° do CGF do Emitente: 5071291 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 356219528 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM CONTENDO NO MÍNIMO: 04 CXS DE SOM GRAVE COM 02 ALTO FALANTES DE 18 POLEGADAS DE 800W RMS. | DIÁRIA | 1.0000 | R$ 2.083,32 | R$ 2.083,32 | 
                                            Total Geral: R$ 2.083,32                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Empenho para fazer face as despesas com apoio ao evento "DIA DO DESAFIO - SESC", a ser realizado no dia 28 de maio de 2025 | 28/10/2025 | 28100048 | R$ 2.083,32 | |
| Total | R$ 2.083,32 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        