info Empenho
Número
22040060/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
22/04/2019
Valor
R$ 241.346,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA , CONFORME O CONTRATO N°01/2019-PE 170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
01/2019
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 16/01/2020
Valor Total
R$ 4.300.630,78

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA R$ 2.150.315,39 0,112200 R$ 241.346,00
Total R$ 241.346,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4928
Data: 01/05/2019
Valor: R$ 115.698,55
Descrição / Justificativa: O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA , CONFORME O CONTRATO N°01/2019-PE 170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 272099 Data Emissão: 01/05/2019 Doc. Ref.: 201905 Valor Bruto: R$ 115.698,55
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 115.698,55
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 0315010 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 8BD59-3E045 Série do Selo:
Cód. Liquidação: 6660
Data: 03/06/2019
Valor: R$ 125.647,45
Descrição / Justificativa: O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA , CONFORME O CONTRATO N°01/2019-PE 170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 282416 Data Emissão: 03/06/2019 Doc. Ref.: 201906 Valor Bruto: R$ 125.647,45
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 125.647,45
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 03/06/2019 N° do CGF do Emitente: 0315010 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 9C7B0-F07C6 Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA UNIDADE 0.1079 R$ 1.164.754,17 R$ 125.647,45
Total Geral: R$ 241.346,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA , CONFORME O CONTRATO N°01/2019-PE 170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. 27/06/2019 27060005   R$ 115.698,55
O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA , CONFORME O CONTRATO N°01/2019-PE 170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. 27/06/2019 27060004   R$ 125.647,45
Total R$ 241.346,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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