info Empenho
Número
22040057/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
22/04/2019
Valor
R$ 69.500,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O CONTRATO N°01/2019, PE=170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
01/2019
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 16/01/2020
Valor Total
R$ 4.300.630,78
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 1.164.754,17 | 0,059700 | R$ 69.500,00 |
Total | R$ 69.500,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6662
Data: 03/06/2019
Valor: R$ 17.830,92
Descrição / Justificativa: O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O CONTRATO N°01/2019, PE=170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 282416 | Data Emissão: 03/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 17.830,92 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.830,92 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 9C7B0-F07C6 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0153 | R$ 1.164.754,17 | R$ 17.830,92 |
Cód. Liquidação: 9041
Data: 01/07/2019
Valor: R$ 13.823,13
Descrição / Justificativa: O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O CONTRATO N°01/2019, PE=170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 290204 | Data Emissão: 01/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 13.823,13 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.823,13 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: EF578-DC454 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0119 | R$ 1.164.754,17 | R$ 13.823,13 |
Cód. Liquidação: 10418
Data: 01/08/2019
Valor: R$ 9.951,52
Descrição / Justificativa: O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O CONTRATO N°01/2019, PE=170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 304007 | Data Emissão: 01/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 9.951,52 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.951,52 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: BC9C5-0F383 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0085 | R$ 1.164.754,17 | R$ 9.951,52 |
Cód. Liquidação: 12030
Data: 02/09/2019
Valor: R$ 27.894,43
Descrição / Justificativa: O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O CONTRATO N°01/2019, PE=170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 312942 | Data Emissão: 02/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 27.894,43 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 27.894,43 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 39AA5-47BA7 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0239 | R$ 1.164.754,17 | R$ 27.894,43 |
Total Geral: R$ 69.500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O CONTRATO N°01/2019, PE=170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 26/09/2019 | 26090074 | R$ 17.830,92 | |
O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O CONTRATO N°01/2019, PE=170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 26/09/2019 | 26090063 | R$ 27.894,43 | |
O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O CONTRATO N°01/2019, PE=170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 27/08/2019 | 27080055 | R$ 9.951,52 | |
O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O CONTRATO N°01/2019, PE=170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 06/08/2019 | 06080019 | R$ 13.823,13 | |
Total | R$ 69.500,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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