info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    22040015/2019
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    22/04/2019
                Valor
                    R$ 18.312,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
                Programa Atividade
                    FORTAL E MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSIST FARMACÊUTICA
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Suporte Profilático e Terapêutico
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    18.783.612/0001-63
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE131/2018
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        26/10/2018
                    Data Publicação
                        31/07/2018
                    Valor Estimado
                        R$ 1.314.814,80
                    Valor Total
                        R$ 792.740,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        064/2019-SMS
                    Data Assinatura
                        22/03/2019
                    Vigência
                        22/03/2019 - 21/03/2020
                    Valor Total
                        R$ 34.416,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | GLICOSE A 5% SOL. INJETAVEL FRASCO 500ML CX C/ 24 UND | R$ 3,41 | 2.100,000000 | R$ 7.161,00 | 
| 2 | RINGER C/ LACTATO 500ML | R$ 3,37 | 1.200,000000 | R$ 4.044,00 | 
| 3 | GLICOSE ASSOCIADA AO CLORETO DE SODIO 5% + 0,9% SOLUÇÃO INJETAVEL 500ML | R$ 4,76 | 1.200,000000 | R$ 5.712,00 | 
| 4 | RANITIDINA CLORIDRATO 25MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL | R$ 0,45 | 3.100,000000 | R$ 1.395,00 | 
| Total | R$ 18.312,00 | |||
remove remove remove
                                    
                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 5791
                                                            Data: 16/05/2019
                                                            Valor: R$ 16.917,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                                                        | Número: 894 | Data Emissão: 07/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 16.917,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.917,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/05/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190028322843 | Chave Acesso: 23190518783612000163550010000008941000008941 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GLICOSE A 5% SOL. INJETAVEL FRASCO 500ML CX C/ 24 UND | FRASCO | 2100.0000 | R$ 3,41 | R$ 7.161,00 | 
| 002 | RINGER C/ LACTATO 500ML | UNIDADE | 1200.0000 | R$ 3,37 | R$ 4.044,00 | 
| 003 | GLICOSE ASSOCIADA AO CLORETO DE SODIO 5% + 0,9% SOLUÇÃO INJETAVEL 500ML | UNIDADE | 1200.0000 | R$ 4,76 | R$ 5.712,00 | 
Cód. Liquidação: 9309
                                                            Data: 10/07/2019
                                                            Valor: R$ 900,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                                                        | Número: 993 | Data Emissão: 09/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 900,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 900,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/07/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190043906066 | Chave Acesso: 23190718783612000163550010000009931000009935 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RANITIDINA CLORIDRATO 25MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL | UNIDADE | 2000.0000 | R$ 0,45 | R$ 900,00 | 
Cód. Liquidação: 17506
                                                            Data: 03/12/2019
                                                            Valor: R$ 495,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                                                        | Número: 930 | Data Emissão: 03/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 495,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 495,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/06/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190034823055 | Chave Acesso: 23190618783612000163550010000009301000009303 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RANITIDINA CLORIDRATO 25MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL | UNIDADE | 1100.0000 | R$ 0,45 | R$ 495,00 | 
                                            Total Geral: R$ 18.312,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 18/12/2019 | 18120125 | R$ 495,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 16/08/2019 | 16080131 | R$ 900,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 28/06/2019 | 28060217 | R$ 16.917,00 | |
| Total | R$ 18.312,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        