info Empenho
Número
22040011/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/04/2020
Valor
R$ 642,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.586.890/0001-81
library_books Licitação
Número
PE066/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/08/2019
Data Publicação
25/06/2019
Valor Estimado
R$ 89.083,38
Valor Total
R$ 70.800,92
assignment Contrato
Número
0121/2020-SAUDE
Data Assinatura
01/04/2020
Vigência
01/04/2020 - 31/03/2021
Valor Total
R$ 8.560,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | COPO DESCARTAVEL, POLIESTIRENO, COR BRANCA, PESO 165GR, FRISOS E SALIENCIA NA BORDA, CAPACIDADE 150ML, EMBALAGEM COM ... | R$ 2,14 | 300,000000 | R$ 642,00 |
Total | R$ 642,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5956
Data: 11/06/2020
Valor: R$ 642,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
Número: 839 | Data Emissão: 04/06/2020 | Doc. Ref.: 202006 | Valor Bruto: R$ 642,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 642,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/06/2020 | N° do CGF do Emitente: 06805349 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123200030555112 | Chave Acesso: 23200611586890000181550010000008391000936308 | Chave Verific: 23-2006-11.586.890/0001-81-55-001-000.000.839-100. | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | COPO DESCARTAVEL, POLIESTIRENO, COR BRANCA, PESO 165GR, FRISOS E SALIENCIA NA BORDA, CAPACIDADE 150ML, EMBALAGEM COM ... | UNIDADE | 300.0000 | R$ 2,14 | R$ 642,00 |
Total Geral: R$ 642,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 24/07/2020 | 24070047 | R$ 642,00 | |
Total | R$ 642,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |