info Empenho
Número
22010009/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/01/2020
Valor
R$ 9.125,82
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DO SAMU
Centro de Custo
LANCHES E REFEIÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 838 REFEICOES(TIPO I) PARA ATENDER AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU), CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.103.521/0001-03
library_books Licitação
Número
142/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/10/2019
Data Publicação
29/08/2019
Valor Estimado
R$ 756.240,00
Valor Total
R$ 403.300,00
assignment Contrato
Número
0319/2019-SAUDE
Data Assinatura
20/12/2019
Vigência
20/12/2019 - 19/12/2020
Valor Total
R$ 314.320,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO I: COMPOSTO DE UMA DAS COMBINAÇÕES (ESCOLHA À CRITÉRIO DA SECRETARIA). OPÇÃO 1: 02 (DOIS) TIPOS D... | R$ 10,89 | 838,000000 | R$ 9.125,82 |
| Total | R$ 9.125,82 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 935
Data: 18/02/2020
Valor: R$ 9.125,82
Descrição / Justificativa: OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 838 REFEICOES(TIPO I) PARA ATENDER AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU), CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 1430 | Data Emissão: 14/02/2020 | Doc. Ref.: 202002 | Valor Bruto: R$ 9.125,82 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.125,82 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 650706169 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO I: COMPOSTO DE UMA DAS COMBINAÇÕES (ESCOLHA À CRITÉRIO DA SECRETARIA). OPÇÃO 1: 02 (DOIS) TIPOS D... | UNIDADE | 838.0000 | R$ 10,89 | R$ 9.125,82 |
Total Geral: R$ 9.125,82
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 838 REFEICOES(TIPO I) PARA ATENDER AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU), CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 27/02/2020 | 27020026 | R$ 9.125,82 | |
| Total | R$ 9.125,82 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||