info Empenho
Número
21120012/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/12/2020
Valor
R$ 8.561,35
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA DE UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE094/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/09/2020
Data Publicação
20/07/2020
Valor Estimado
R$ 279.910,10
Valor Total
R$ 192.432,50
assignment Contrato
Número
0389/2020-SAUDE
Data Assinatura
06/10/2020
Vigência
06/10/2020 - 05/10/2021
Valor Total
R$ 24.589,50
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO C/ BARRAMENTO 12/16 DISJUNTORES, EM PVC, DE EMBUTIR, COR CINZA OU BRANCA. | R$ 127,00 | 4,000000 | R$ 508,00 |
2 | ADAPTADOR DE TOMADA NOVO PADRÃO 10A. | R$ 3,90 | 17,000000 | R$ 66,30 |
3 | BÓIA ELÉTRICA AUTOMÁTICA, CONTROLE DE NÍVEL SUPERIOR E INFERIOR, PARA CAIXA D'ÁGUA E CISTERNA 15A, CABO DE NO MÍNIMO 1,5 M, 220V. | R$ 34,65 | 13,000000 | R$ 450,45 |
4 | FIO DE NYLON QUADRADO 3MM AMARELO PARA MÁQUINA ROÇADEIRA BOBINA COM NO MÍNIMO 312M. | R$ 227,00 | 2,000000 | R$ 454,00 |
5 | CAIXA P/ MEDIDOR MONOFÁSICO. | R$ 38,00 | 9,000000 | R$ 342,00 |
6 | CAIXA P/ MEDIDOR TRIFÁSICO. | R$ 158,00 | 8,000000 | R$ 1.264,00 |
7 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR COM 12/16 CIRCUITO COR BRANCO. | R$ 26,00 | 7,000000 | R$ 182,00 |
8 | CAIXA SISTEMA X, 4X2", 72X115X41MM, DE 4 SAÍDAS, COR BRANCA. | R$ 7,80 | 18,000000 | R$ 140,40 |
9 | CANALETA SISTEMA X DE 20MM SEM DIVISÓRIA E C/ADESIVO COR BRANCO 2,10M. COM TAMPA. | R$ 5,70 | 75,000000 | R$ 427,50 |
10 | CANALETA SISTEMA X DE 50MM SEM DIVISÓRIA E COM ADESIVO COR BRANCO 2,10M. COM TAMPA. | R$ 30,00 | 17,000000 | R$ 510,00 |
11 | CAPACITOR P/ VENTILADOR DE TETO 3 FIOS 5UF 220V. | R$ 8,20 | 75,000000 | R$ 615,00 |
12 | CONECTOR P/ HASTE DE ATERRAMENTO 1/2"-5/8" ATÉ 35MM. | R$ 3,00 | 27,000000 | R$ 81,00 |
13 | ELETRODUTO CORRUGADO PVC ANTICHAMA AMARELO 20MM ROLO DE 50M. | R$ 31,00 | 3,000000 | R$ 93,00 |
14 | ELETRODUTO CORRUGADO PVC ANTICHAMA AMARELO 25MM ROLO DE 50M. | R$ 39,00 | 3,000000 | R$ 117,00 |
15 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL PVC ANTICHAMA 2" COM 3M. | R$ 25,00 | 14,000000 | R$ 350,00 |
16 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL PVC ANTICHAMA 3/4" COM 3M. | R$ 7,80 | 15,000000 | R$ 117,00 |
17 | EXTENSÃO 3 TOMADAS 2P+T BIVOLT DE 10M. | R$ 45,99 | 12,000000 | R$ 551,88 |
18 | FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS BIVOLT 1,5M 10A. | R$ 27,50 | 12,000000 | R$ 330,00 |
19 | FITA ISOLANTE DE AUTO FUSÃO 19MM PRETO COM 10M. | R$ 27,00 | 17,000000 | R$ 459,00 |
20 | FITA ISOLANTE 19MM COM 20M PRETO. | R$ 5,71 | 63,000000 | R$ 359,73 |
21 | HASTE P/ ATERRAMENTO COBREADA 1/2" COM 1,2M DE COMPRIMENTO. | R$ 11,55 | 25,000000 | R$ 288,75 |
22 | COTOVELO 90º, 20X20 SISTEMA X PARA ACABAMENTO COR BRANCO. | R$ 0,58 | 45,000000 | R$ 26,10 |
23 | MINI POSTE GALVANIZADO TRIFÁSICO COM NO MÍNIMO 1,80M. | R$ 27,00 | 6,000000 | R$ 162,00 |
24 | PASSA FIO COM ALMA DE AÇO 10M. CORES DIVERSAS. | R$ 14,00 | 5,000000 | R$ 70,00 |
25 | PASSA FIO COM ALMA DE AÇO 20M. CORES DIVERSAS. | R$ 21,00 | 5,000000 | R$ 105,00 |
26 | REX GALVANIZADO MONOFÁSICO. | R$ 6,50 | 22,000000 | R$ 143,00 |
27 | SOQUETE COM RABICHO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE T5 220V. | R$ 1,50 | 25,000000 | R$ 37,50 |
28 | SOQUETE PRONTO BRANCO UNIVERSAL DE TETO 220V. | R$ 2,70 | 35,000000 | R$ 94,50 |
29 | SUPORTE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2A 220V . | R$ 4,65 | 40,000000 | R$ 186,00 |
30 | T SISTEMA X PARA ACABAMENTO 20MM. | R$ 0,63 | 48,000000 | R$ 30,24 |
Total | R$ 8.561,35 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
15392 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA DE UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 29/12/2020 | 14785 | R$ 8.561,35 | |
Total | R$ 8.561,35 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 8.561,35 |
Total | R$ 8.561,35 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA DE UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 04/03/2021 | 04030050 | R$ 8.561,35 |
Total | R$ 8.561,35 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |