info Empenho
Número
21100015/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
21/10/2021
Valor
R$ 216,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO- SEDHAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDHAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
47.699.350/0001-51
library_books Licitação
Número
PE105/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/09/2021
Data Publicação
23/07/2021
Valor Estimado
R$ 236.028,97
Valor Total
R$ 157.025,07
assignment Contrato
Número
063/2021-SEDHAS
Data Assinatura
15/10/2021
Vigência
21/10/2021 - 21/10/2022
Valor Total
R$ 648,00
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | PAPEL CARBONO, 1 FACE, TAMANHO A4, MEDINDO APROXIMADAMENTE 210MM X 297MM, CAIXA COM 100 FOLHAS CORES VARIADAS. | R$ 21,60 | 10,000000 | R$ 216,00 |
Total | R$ 216,00 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23119
Data: 14/12/2021
Valor: R$ 216,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDHAS
Número: 29288 | Data Emissão: 09/11/2021 | Doc. Ref.: 202111 | Valor Bruto: R$ 216,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 216,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/11/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 135211327977131 | Chave Acesso: 35211147699350000151550010000292881433619241 | Chave Verific: 32511147699350000151550010000292881433619241 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | PAPEL CARBONO, 1 FACE, TAMANHO A4, MEDINDO APROXIMADAMENTE 210MM X 297MM, CAIXA COM 100 FOLHAS CORES VARIADAS. | CAIXA | 10.0000 | R$ 21,60 | R$ 216,00 |
Total Geral: R$ 216,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDHAS | 30/12/2021 | 30120021 | R$ 216,00 | |
Total | R$ 216,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |