info Empenho
Número
21080005/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
21/08/2023
Valor
R$ 150.000,00
Natureza
Indenizações e Restituições
Fonte
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO DE Nº99/CIDADES/2018, Nº SACC: 1050633 - URBANIZAÇÃO DO BOULEVARD DO ARCO(2ªETAPA), NO MUNICÍPIO DE SOBRAL.PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL MAPP Nº3722, ( SECRETARIA DAS CIDADES).
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.541.424/0001-87
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS | R$ 150.000,00 | 1,000000 | R$ 150.000,00 |
Total | R$ 150.000,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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12061 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO DE Nº99/CIDADES/2018, Nº SACC: 1050633 - URBANIZAÇÃO DO BOULEVARD DO ARCO(2ªETAPA), NO MUNICÍPIO DE SOBRAL.PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL MAPP Nº3722, ( SECRETARIA DAS CIDADES). | 21/08/2023 | R$ 144.895,62 | ||
Total | R$ 144.895,62 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO DE Nº99/CIDADES/2018, Nº SACC: 1050633 - URBANIZAÇÃO DO BOULEVARD DO ARCO(2ªETAPA), NO MUNICÍPIO DE SOBRAL.PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL MAPP Nº3722, ( SECRETARIA DAS CIDADES). | 25/08/2023 | 25080029 | R$ 144.895,62 | |
Total | R$ 144.895,62 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO | 01/09/2023 | 01090038 | R$ 5.104,38 |
Total | R$ 5.104,38 |