info Empenho
Número
21060086/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
21/06/2019
Valor
R$ 196.224,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº050/2019. CONTRATO Nº008/2019-SEINF-LOTE 01.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.616.571/0001-43
library_books Licitação
Número
PE050/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/06/2019
Data Publicação
20/05/2019
Valor Estimado
R$ 1.980.522,00
Valor Total
R$ 313.152,56
assignment Contrato
Número
008/2019-SEINF
Data Assinatura
14/06/2019
Vigência
14/06/2019 - 10/10/2020
Valor Total
R$ 1.667.369,44

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 BRITA, N° 0, AVULSO 1.0 METRO CUBICO R$ 76,75 2.000,000000 R$ 153.500,00
2 AREIA, PÓ DE PEDRA, SACO 20KG R$ 38,84 1.100,000000 R$ 42.724,00
Total R$ 196.224,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7678
Data: 25/06/2019
Valor: R$ 196.224,00
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº050/2019. CONTRATO Nº008/2019-SEINF-LOTE 01.
Número: 328 Data Emissão: 25/06/2019 Doc. Ref.: 201906 Valor Bruto: R$ 196.224,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 196.224,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 25/06/2019 N° do CGF do Emitente: 44533 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123190040111712 Chave Acesso: 23190603616571000143550010000003281000020047 Chave Verific: 23-1906-03.616.571/0001-43-55-001-000.000.328-100. Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 BRITA, N° 0, AVULSO 1.0 METRO CUBICO UNIDADE 2000.0000 R$ 76,75 R$ 153.500,00
002 AREIA, PÓ DE PEDRA, SACO 20KG UNIDADE 1100.0000 R$ 38,84 R$ 42.724,00
Total Geral: R$ 196.224,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº050/2019. CONTRATO Nº008/2019-SEINF-LOTE 01. 28/06/2019 28060186   R$ 1.000,00
FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº050/2019. CONTRATO Nº008/2019-SEINF-LOTE 01. 28/06/2019 28060185   R$ 28.224,00
FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº050/2019. CONTRATO Nº008/2019-SEINF-LOTE 01. 28/06/2019 28060175   R$ 167.000,00
Total R$ 196.224,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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