info Empenho
Número
21010012/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/01/2022
Valor
R$ 60.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO - APS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS PARA PREVENCAO DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS - DSTS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO RPIMARIA, CONFORME CONTRATO 308/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.817.043/0001-52
library_books Licitação
Número
PE059/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/07/2021
Data Publicação
12/05/2021
Valor Estimado
R$ 183.200,00
Valor Total
R$ 183.200,00
assignment Contrato
Número
0308/2021-SMS
Data Assinatura
12/08/2021
Vigência
12/08/2021 - 11/08/2022
Valor Total
R$ 104.700,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 PRESERVATIVO, MASCULINO, COMPRIMENTO MINIMO 160MM, LARGURA NOMINAL 52MM ESPESSURA MINIMA 0,03MM, BORRACHA NATURAL, LUBRIFICADO SEM ESPERMICIDA. R$ 0,30 200.000,000000 R$ 60.000,00
Total R$ 60.000,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4901
Data: 04/04/2022
Valor: R$ 60.000,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS PARA PREVENCAO DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS - DSTS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO RPIMARIA, CONFORME CONTRATO 308/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 41705 Data Emissão: 22/03/2022 Doc. Ref.: 202203 Valor Bruto: R$ 60.000,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 60.000,00
Série NF: 001 Data Limite para Expedição da NF: 22/03/2022 N° do CGF do Emitente: 4355503 UF do Emitente: PE
Nº do Protocolo de Autorização: 126220026097978 Chave Acesso: 26220303817043000152550010000417051050012501 Chave Verific: 26220303817043000152550010000417051050012501 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 PRESERVATIVO, MASCULINO, COMPRIMENTO MINIMO 160MM, LARGURA NOMINAL 52MM ESPESSURA MINIMA 0,03MM, BORRACHA NATURAL, LUBRIFICADO SEM ESPERMICIDA. UNIDADE 200000.0000 R$ 0,30 R$ 60.000,00
Total Geral: R$ 60.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS PARA PREVENCAO DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS - DSTS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO RPIMARIA, CONFORME CONTRATO 308/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 08/07/2022 08070229   R$ 60.000,00
Total R$ 60.000,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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