info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    20120027/2021
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    20/12/2021
                Valor
                    R$ 26.178,00
                Natureza
                    Equipamentos e Material Permanente
                Fonte
                    Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento Saúde - COVID19
                Programa Atividade
                    AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIAS DE SAÚDE PÚBLICA
                Centro de Custo
                    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - COVID 19
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (CADEIRA ODONTOLOGICAS, CANETAS E FOTOPOLIMERIZADORES) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DE ACORDO COM A PORTARIA 3.389, DE 10/12/2020, PLANO DE CONTINGENCIA AO COVID-19 E PMS 2018-2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    38.259.748/0001-86
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE126/21-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        07/12/2021
                    Data Publicação
                        30/08/2021
                    Valor Estimado
                        R$ 1.095.555,75
                    Valor Total
                        R$ 431.015,83
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0460/2021-SMS
                    Data Assinatura
                        10/12/2021
                    Vigência
                        10/12/2021 - 09/12/2022
                    Valor Total
                        R$ 134.451,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM TORQUE EXTRA. APARELHO DESTINADO À REMOÇÃO DE CÁRIES, RESTAURAÇÕES, ENTRE OUTROS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. | R$ 250,00 | 25,000000 | R$ 6.250,00 | 
| 2 | FOTOPOLIMERIZADOR PARA FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS, IONÔMEROS E ADESIVOS E COLAGEM DE BRACKETS E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS. | R$ 342,00 | 34,000000 | R$ 11.628,00 | 
| 3 | CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA AMBIDESTRA COM ESTOFAMENTO NA COR VERDE. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO. | R$ 8.300,00 | 1,000000 | R$ 8.300,00 | 
| Total | R$ 26.178,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                            
                            
                                            Não há histórico de liquidação para este empenho.
                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 20/05/2022 | R$ 26.178,00 | 
| Total | R$ 26.178,00 | |
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (CADEIRA ODONTOLOGICAS, CANETAS E FOTOPOLIMERIZADORES) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DE ACORDO COM A PORTARIA 3.389, DE 10/12/2020, PLANO DE CONTINGENCIA AO COVID-19 E PMS 2018-2021. | 20/06/2022 | 20060073 | R$ 26.178,00 | 
| Total | R$ 26.178,00 | ||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
 
                        