info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    20100005/2017
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    20/10/2017
                Valor
                    R$ 19.803,11
                Natureza
                    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
                Fonte
                    Recursos Ordinários
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO                                               
                Centro de Custo
                    OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
                Descrição/Objeto do Empenho
                    PRESTACAO DE SERVICO DE 10.849 POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS DE INFRACOES DE TRANSITO DESTINADO AOS INFRATORES E 01 SEDEX. REFERENTE A SETEMBRO/2017
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    34.028.316/0010-02
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        DP031/2014
                    Modalidade
                        Dispensa
                    Data Homologação
                        07/05/2014
                    Data Publicação
                        07/05/2014
                    Valor Estimado
                        R$ 135.000,00
                    Valor Total
                        R$ 185.000,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        031/2014
                    Data Assinatura
                        13/05/2014
                    Vigência
                        13/05/2014 - 03/05/2019
                    Valor Total
                        R$ 438.750,00
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                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                                    
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|
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                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 12384
                                                            Data: 30/10/2017
                                                            Valor: R$ 19.803,11
                                                        Descrição / Justificativa: PRESTACAO DE SERVICO DE 10.849 POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS DE INFRACOES DE TRANSITO DESTINADO AOS INFRATORES E 01 SEDEX. REFERENTE A SETEMBRO/2017
                                                        | Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 19.803,11 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.803,11 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 19.803,11                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| PRESTACAO DE SERVICO DE 10.849 POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS DE INFRACOES DE TRANSITO DESTINADO AOS INFRATORES E 01 SEDEX. REFERENTE A SETEMBRO/2017 | 06/11/2017 | 06110010 | R$ 19.803,11 | |
| Total | R$ 19.803,11 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        