info Empenho
Número
20090022/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/09/2021
Valor
R$ 79.999,50
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.034.934/0001-60
library_books Licitação
Número
PE048/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/06/2020
Data Publicação
13/03/2020
Valor Estimado
R$ 3.559.200,00
Valor Total
R$ 2.205.600,00
assignment Contrato
Número
0177/2021-SMS
Data Assinatura
26/05/2021
Vigência
26/05/2021 - 25/05/2022
Valor Total
R$ 560.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOSARTANA (POTASSICO), 50MG, COMPRIMIDO. | R$ 0,07 | 1.142.850,000000 | R$ 79.999,50 |
Total | R$ 79.999,50 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19080
Data: 15/10/2021
Valor: R$ 79.968,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 390140 | Data Emissão: 30/09/2021 | Doc. Ref.: 202109 | Valor Bruto: R$ 79.968,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 79.968,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/09/2021 | N° do CGF do Emitente: 20110001 | UF do Emitente: PR | |
Nº do Protocolo de Autorização: 141210215259216 | Chave Acesso: 41210911034934000160550030003901401286750460 | Chave Verific: 41210911034934000160550030003901401286750460 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LOSARTANA (POTASSICO), 50MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 1142400.0000 | R$ 0,07 | R$ 79.968,00 |
Total Geral: R$ 79.968,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 23/11/2021 | 23110027 | R$ 79.968,00 | |
Total | R$ 79.968,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO SALDO DE EMPENHO | 18/11/2021 | 18110012 | R$ 31,50 |
Total | R$ 31,50 |