info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    20090001/2024
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    20/09/2024
                Valor
                    R$ 99.204,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos  Educação
                Programa Atividade
                    GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRATOS E COPOS INOX), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. PE23024-SME.
                Função
                    Educação
                Subfunção
                    Educação Infantil
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    22.906.038/0001-60
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE23024-SME
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        29/02/2024
                    Data Publicação
                        10/11/2023
                    Valor Estimado
                        R$ 2.212.742,00
                    Valor Total
                        R$ 1.073.047,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0110/2024-SME
                    Data Assinatura
                        20/06/2024
                    Vigência
                        20/06/2024 - 20/06/2025
                    Valor Total
                        R$ 99.204,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRATO EM INOX, DIÂMETRO DE 21 CM +/- 5%, DIMENSÕES MÍNIMAS: (COMPR. X LARG. X ALT. X ESPESSURA): 210MM X 210MM X 20MM X 0,5MM. COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. | R$ 8,40 | 8.400,000000 | R$ 70.560,00 | 
| 2 | COPO, FEITO EM AÇO INOX, RESISTENTE, NÃO AMASSA COM FACILIDADE, VOLUME DE NO MÍNIMO 200 ML, BORDA ANATÔMICA. | R$ 3,41 | 8.400,000000 | R$ 28.644,00 | 
| Total | R$ 99.204,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 17743
                                                            Data: 30/10/2024
                                                            Valor: R$ 70.560,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRATOS E COPOS INOX), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. PE23024-SME.
                                                        | Número: 11235 | Data Emissão: 10/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 70.560,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 70.560,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/10/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131246239348286 | Chave Acesso: 31241022906038000160558030000112351963618337 | Chave Verific: 31241022906038000160558030000112351963618337 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PRATO EM INOX, DIÂMETRO DE 21 CM +/- 5%, DIMENSÕES MÍNIMAS: (COMPR. X LARG. X ALT. X ESPESSURA): 210MM X 210MM X 20MM X 0,5MM. COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. | UNIDADE | 8400.0000 | R$ 8,40 | R$ 70.560,00 | 
Cód. Liquidação: 16535
                                                            Data: 25/10/2024
                                                            Valor: R$ 28.644,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRATOS E COPOS INOX), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. PE23024-SME.
                                                        | Número: 11198 | Data Emissão: 08/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 28.644,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 28.644,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/10/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131246224888898 | Chave Acesso: 31241022906038000160558030000111981257030210 | Chave Verific: 31241022906038000160558030000111981257030210 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COPO, FEITO EM AÇO INOX, RESISTENTE, NÃO AMASSA COM FACILIDADE, VOLUME DE NO MÍNIMO 200 ML, BORDA ANATÔMICA. | UNIDADE | 8400.0000 | R$ 3,41 | R$ 28.644,00 | 
                                            Total Geral: R$ 99.204,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRATOS E COPOS INOX), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. PE23024-SME. | 19/11/2024 | 19110096 | R$ 70.560,00 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRATOS E COPOS INOX), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. PE23024-SME. | 07/11/2024 | 07110010 | R$ 28.644,00 | |
| Total | R$ 99.204,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        