info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    20080005/2020
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    20/08/2020
                Valor
                    R$ 1.664,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19  
                Programa Atividade
                    AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO - COVID 19
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS) DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    33.651.718/0001-05
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE066/2019
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        02/08/2019
                    Data Publicação
                        25/06/2019
                    Valor Estimado
                        R$ 89.083,38
                    Valor Total
                        R$ 70.800,92
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0060/2020-SAUDE
                    Data Assinatura
                        27/02/2020
                    Vigência
                        27/02/2020 - 26/02/2021
                    Valor Total
                        R$ 2.560,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPO DESCARTAVEL, PLASTICO POLIPROPILENO NATURAL, CAPACIDADE 50 ML, CAFE, NBR - 14.865/02 C, SELO INMETRO, PACOTE 100... | R$ 1,28 | 1.300,000000 | R$ 1.664,00 | 
| Total | R$ 1.664,00 | |||
remove remove remove
                                    
                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 9929
                                                            Data: 18/09/2020
                                                            Valor: R$ 1.664,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS) DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19.
                                                        | Número: 217 | Data Emissão: 17/09/2020 | Doc. Ref.: 202009 | Valor Bruto: R$ 1.664,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.664,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/09/2020 | N° do CGF do Emitente: 5615909 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200054379228 | Chave Acesso: 23200933651718000105550010000002171152202228 | Chave Verific: 2320093365171800010555001000002171152202228 | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COPO DESCARTAVEL, PLASTICO POLIPROPILENO NATURAL, CAPACIDADE 50 ML, CAFE, NBR - 14.865/02 C, SELO INMETRO, PACOTE 100... | UNIDADE | 1300.0000 | R$ 1,28 | R$ 1.664,00 | 
                                            Total Geral: R$ 1.664,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS) DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 29/10/2020 | 29100072 | R$ 1.664,00 | |
| Total | R$ 1.664,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        