info Empenho
Número
20060019/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Estimado
Data
20/06/2024
Valor
R$ 11.650,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Despesa com fornecimento da tarifa elétrica para Sede e Equipamentos Culturais da Secretaria de Cultura e Turismo
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 11.650,00 | 1,000000 | R$ 11.650,00 |
Total | R$ 11.650,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
9556 | Despesa com fornecimento da tarifa elétrica para Sede e Equipamentos Culturais da Secretaria de Cultura e Turismo | 12/07/2024 | R$ 11.606,03 | ||
Total | R$ 11.606,03 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Despesa com fornecimento da tarifa elétrica para Sede e Equipamentos Culturais da Secretaria de Cultura e Turismo | 18/07/2024 | 18070182 | R$ 11.606,03 | |
Total | R$ 11.606,03 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/10/2024 | 01100311 | R$ 43,97 |
Total | R$ 43,97 |