info Empenho
Número
20060019/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Estimado
Data
20/06/2024
Valor
R$ 11.650,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Despesa com fornecimento da tarifa elétrica para Sede e Equipamentos Culturais da Secretaria de Cultura e Turismo
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. R$ 11.650,00 1,000000 R$ 11.650,00
Total R$ 11.650,00

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
9556 Despesa com fornecimento da tarifa elétrica para Sede e Equipamentos Culturais da Secretaria de Cultura e Turismo 12/07/2024   R$ 11.606,03
Total R$ 11.606,03
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Despesa com fornecimento da tarifa elétrica para Sede e Equipamentos Culturais da Secretaria de Cultura e Turismo 18/07/2024 18070182   R$ 11.606,03
Total R$ 11.606,03
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. 01/10/2024 01100311 R$ 43,97
Total R$ 43,97
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