info Empenho
Número
20060018/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE
Modalidade
Ordinário
Data
20/06/2016
Valor
R$ 2.974,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATIVIDADES FÍSICAS, RECREAÇÃO E LAZER
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
CONTA: 1273-6 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS, DESTINADO AO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC - OC 06200008/2016.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.789.577/0001-12
library_books Licitação
Número
PE057/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/01/2016
Data Publicação
07/12/2015
Valor Estimado
R$ 228.842,08
Valor Total
R$ 130.408,20
assignment Contrato
Número
0572015-2
Data Assinatura
25/01/2016
Vigência
18/02/2016 - 18/02/2017
Valor Total
R$ 21.197,98
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FILMADORA DIGITAL | R$ 870,00 | 1,000000 | R$ 870,00 |
2 | CAMERA DIGITAL | R$ 400,00 | 2,000000 | R$ 800,00 |
3 | TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL 100" 1,80 X 1,80 | R$ 400,00 | 1,000000 | R$ 400,00 |
4 | PROJETOR MULTIMIDIA PRETO 3000 LUMENS C/HDMI | R$ 904,00 | 1,000000 | R$ 904,00 |
Total | R$ 2.974,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10591
Data: 01/07/2016
Valor: R$ 2.974,00
Descrição / Justificativa: CONTA: 1273-6 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS, DESTINADO AO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC - OC 06200008/2016.
Número: 847 | Data Emissão: 01/07/2016 | Doc. Ref.: 201607 | Valor Bruto: R$ 2.974,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.974,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/07/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123160038603110 | Chave Acesso: 23160703789577000112550030000008470000008473 | Chave Verific: 23-1607-03.789.577/0001-12-55-003-000.000.847-000. | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | FILMADORA DIGITAL | UNIDADE | 1.0000 | R$ 870,00 | R$ 870,00 |
002 | CAMERA DIGITAL | UNIDADE | 2.0000 | R$ 400,00 | R$ 800,00 |
003 | TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL 100" 1,80 X 1,80 | UNIDADE | 1.0000 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
004 | PROJETOR MULTIMIDIA PRETO 3000 LUMENS C/HDMI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 904,00 | R$ 904,00 |
Total Geral: R$ 2.974,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
CONTA: 1273-6 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS, DESTINADO AO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC - OC 06200008/2016. | 25/07/2016 | 25070036 | R$ 2.974,00 | |
Total | R$ 2.974,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |