info Empenho
Número
20050007/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/05/2021
Valor
R$ 26.220,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.675.713/0001-79
library_books Licitação
Número
PE056/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/06/2020
Data Publicação
03/04/2020
Valor Estimado
R$ 2.774.430,00
Valor Total
R$ 1.665.750,00
assignment Contrato
Número
0319/2020-SAUDE
Data Assinatura
07/08/2020
Vigência
07/08/2020 - 06/08/2021
Valor Total
R$ 160.440,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15+0,03MG, COMPRIMIDO, CARTELA COM 21 COMPRIMIDOS. | R$ 1,89 | 6.000,000000 | R$ 11.340,00 |
2 | NORETISTERONA(ENANTATO) + ESTRADIOL(VALERATO), 50MG + 5MG, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA COM 1ML. | R$ 12,40 | 1.200,000000 | R$ 14.880,00 |
Total | R$ 26.220,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10551
Data: 24/06/2021
Valor: R$ 10.799,46
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Número: 20986 | Data Emissão: 22/06/2021 | Doc. Ref.: 202106 | Valor Bruto: R$ 10.799,46 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.799,46 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/06/2021 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123210036593996 | Chave Acesso: 23210605675713000179550010000209861000209860 | Chave Verific: 23210605675713000179550010000209861000209860 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15+0,03MG, COMPRIMIDO, CARTELA COM 21 COMPRIMIDOS. | CARTELA | 5714.0000 | R$ 1,89 | R$ 10.799,46 |
Cód. Liquidação: 9905
Data: 04/06/2021
Valor: R$ 14.880,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Número: 20804 | Data Emissão: 01/06/2021 | Doc. Ref.: 202106 | Valor Bruto: R$ 14.880,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.880,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2021 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123210031403694 | Chave Acesso: 23210605675713000179550010000208041000208049 | Chave Verific: 23210605675713000179550010000208041000208049 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | NORETISTERONA(ENANTATO) + ESTRADIOL(VALERATO), 50MG + 5MG, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA COM 1ML. | AMPOLA | 1200.0000 | R$ 12,40 | R$ 14.880,00 |
Cód. Liquidação: 10404
Data: 22/06/2021
Valor: R$ 540,54
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Número: 20985 | Data Emissão: 22/06/2021 | Doc. Ref.: 202106 | Valor Bruto: R$ 540,54 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 540,54 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/06/2021 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123210036577200 | Chave Acesso: 23210605675713000179550010000209851000209855 | Chave Verific: 23210605675713000179550010000209851000209855 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15+0,03MG, COMPRIMIDO, CARTELA COM 21 COMPRIMIDOS. | CARTELA | 286.0000 | R$ 1,89 | R$ 540,54 |
Total Geral: R$ 26.220,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 10/08/2021 | 10080014 | R$ 10.799,46 | |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 04/08/2021 | 04080031 | R$ 540,54 | |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 01/07/2021 | 01070014 | R$ 14.880,00 | |
Total | R$ 26.220,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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