info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    20020055/2019
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    20/02/2019
                Valor
                    R$ 1.028,32
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Asistência Hospitalar e Ambulatorial
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    21.189.579/0001-52
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE071/2018
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        30/05/2018
                    Data Publicação
                        02/05/2018
                    Valor Estimado
                        R$ 585.474,64
                    Valor Total
                        R$ 336.574,10
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        264/2018-SMS
                    Data Assinatura
                        02/10/2018
                    Vigência
                        02/10/2018 - 01/10/2019
                    Valor Total
                        R$ 27.074,90
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAMPEADOR 26/6 | R$ 8,09 | 30,000000 | R$ 242,70 | 
| 2 | COLA ISOPOR 90G | R$ 2,19 | 12,000000 | R$ 26,28 | 
| 3 | CLIPS 0/0 GALVANIZADO C/ 100 UND | R$ 1,46 | 80,000000 | R$ 116,80 | 
| 4 | COLA BRANCA 90G | R$ 1,06 | 100,000000 | R$ 106,00 | 
| 5 | PASTA PLASTICA ALTURA 2CM COM ELASTICO TRANSPARENTE CORES SORTIDAS | R$ 2,15 | 60,000000 | R$ 129,00 | 
| 6 | PASTA PLÁSTICA OFICIO C/ ELASTICO 20MM TRANSPARENTE/FUMÊ | R$ 1,57 | 60,000000 | R$ 94,20 | 
| 7 | PASTA SANFONADA COM 12 DIVISORIA | R$ 15,79 | 6,000000 | R$ 94,74 | 
| 8 | BORRACHO BICOLOR | R$ 0,24 | 240,000000 | R$ 57,60 | 
| 9 | PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE (VERDE) | R$ 20,83 | 2,000000 | R$ 41,66 | 
| 10 | PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE (AZUL) CX C/12 UND | R$ 21,87 | 2,000000 | R$ 43,74 | 
| 11 | PASTA 1/2 OFICIO PLASTICA ALTURA 20CM | R$ 1,26 | 60,000000 | R$ 75,60 | 
| Total | R$ 1.028,32 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 5386
                                                            Data: 08/05/2019
                                                            Valor: R$ 1.028,32
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                                                        | Número: 3980 | Data Emissão: 24/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 1.028,32 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 57749392 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.028,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/04/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SC | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 342190058238100 | Chave Acesso: 42190421189579000152550010000039801000049004 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GRAMPEADOR 26/6 | UNIDADE | 30.0000 | R$ 8,09 | R$ 242,70 | 
| 002 | COLA ISOPOR 90G | UNIDADE | 12.0000 | R$ 2,19 | R$ 26,28 | 
| 003 | CLIPS 0/0 GALVANIZADO C/ 100 UND | CAIXA | 80.0000 | R$ 1,46 | R$ 116,80 | 
| 004 | COLA BRANCA 90G | UNIDADE | 100.0000 | R$ 1,06 | R$ 106,00 | 
| 005 | PASTA PLASTICA ALTURA 2CM COM ELASTICO TRANSPARENTE CORES SORTIDAS | UNIDADE | 60.0000 | R$ 2,15 | R$ 129,00 | 
| 006 | PASTA PLÁSTICA OFICIO C/ ELASTICO 20MM TRANSPARENTE/FUMÊ | UNIDADE | 60.0000 | R$ 1,57 | R$ 94,20 | 
| 007 | PASTA SANFONADA COM 12 DIVISORIA | UNIDADE | 6.0000 | R$ 15,79 | R$ 94,74 | 
| 008 | BORRACHO BICOLOR | UNIDADE | 240.0000 | R$ 0,24 | R$ 57,60 | 
| 009 | PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE (VERDE) | CAIXA | 2.0000 | R$ 20,83 | R$ 41,66 | 
| 010 | PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE (AZUL) CX C/12 UND | UNIDADE | 2.0000 | R$ 21,87 | R$ 43,74 | 
| 011 | PASTA 1/2 OFICIO PLASTICA ALTURA 20CM | UNIDADE | 60.0000 | R$ 1,26 | R$ 75,60 | 
                                            Total Geral: R$ 1.028,32                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 16/10/2019 | 16100075 | R$ 1.028,32 | |
| Total | R$ 1.028,32 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        