info Empenho
Número
20010043/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/01/2022
Valor
R$ 7.789,65
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
CLÍNICAS - PRODUÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM ULTRASSONOGRAFIAS E DESINTOMETRIA OSSEA DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. CONTRATO N°040/2017.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.588.651/0001-23
library_books Licitação
Número
IN001/2017-SMS
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
07/03/2017
Data Publicação
07/03/2017
Valor Estimado
R$ 170.827,44
Valor Total
R$ 49.590,00
assignment Contrato
Número
040/2017 SMS
Data Assinatura
06/04/2017
Vigência
06/04/2017 - 04/09/2022
Valor Total
R$ 720.244,80

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM ULTRA-SONOGRAFIA E DENSITOMETRIA ÓSSEA R$ 7.789,65 1,000000 R$ 7.789,65
Total R$ 7.789,65

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
793 Valor que se empenha para fazer face às despesas com OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM ULTRASSONOGRAFIAS E DESINTOMETRIA OSSEA DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. CONTRATO N°040/2017. 14/02/2022 575   R$ 7.789,65
Total R$ 7.789,65
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM ULTRASSONOGRAFIAS E DESINTOMETRIA OSSEA DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. CONTRATO N°040/2017 02/03/2022 02030059   R$ 7.789,65
Total R$ 7.789,65
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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