info Empenho
Número
20010016/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/01/2022
Valor
R$ 14.400,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 312/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.896.538/0001-42
library_books Licitação
Número
PE134/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2021
Data Publicação
19/11/2020
Valor Estimado
R$ 2.087.880,00
Valor Total
R$ 1.297.206,00
assignment Contrato
Número
0312/2021-SMS
Data Assinatura
16/08/2021
Vigência
16/08/2021 - 15/08/2022
Valor Total
R$ 48.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | PREDNISONA, 20 MG. | R$ 0,16 | 90.000,000000 | R$ 14.400,00 |
Total | R$ 14.400,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2995
Data: 08/03/2022
Valor: R$ 9.600,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 312/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 168487 | Data Emissão: 24/02/2022 | Doc. Ref.: 202202 | Valor Bruto: R$ 9.600,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.600,00 | |
Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 24/02/2022 | N° do CGF do Emitente: 00038170 | UF do Emitente: MG | |
Nº do Protocolo de Autorização: 131224595011298 | Chave Acesso: 31220211896538000142550010001684871550128611 | Chave Verific: 31220211896538000142550010001684871550128611 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | PREDNISONA, 20 MG. | COMPRIMIDO | 60000.0000 | R$ 0,16 | R$ 9.600,00 |
Cód. Liquidação: 2389
Data: 24/02/2022
Valor: R$ 4.800,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 312/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 168478 | Data Emissão: 14/02/2022 | Doc. Ref.: 202202 | Valor Bruto: R$ 4.800,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.800,00 | |
Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 14/02/2022 | N° do CGF do Emitente: 00038170 | UF do Emitente: MG | |
Nº do Protocolo de Autorização: 131224577465133 | Chave Acesso: 31220211896538000142550010001684781044882662 | Chave Verific: 31220211896538000142550010001684781044882662 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | PREDNISONA, 20 MG. | COMPRIMIDO | 30000.0000 | R$ 0,16 | R$ 4.800,00 |
Total Geral: R$ 14.400,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 312/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 26/04/2022 | 26040065 | R$ 4.800,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 312/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 01/04/2022 | 01040018 | R$ 9.600,00 | |
Total | R$ 14.400,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |