info Empenho
Número
20010004/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/01/2022
Valor
R$ 101.115,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 177/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.034.934/0001-60
library_books Licitação
Número
PE048/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/06/2020
Data Publicação
13/03/2020
Valor Estimado
R$ 3.559.200,00
Valor Total
R$ 2.205.600,00
assignment Contrato
Número
0177/2021-SMS
Data Assinatura
26/05/2021
Vigência
26/05/2021 - 25/05/2022
Valor Total
R$ 560.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOSARTANA (POTASSICO), 50MG, COMPRIMIDO. | R$ 0,07 | 1.444.500,000000 | R$ 101.115,00 |
Total | R$ 101.115,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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4833 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 177/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 11/03/2022 | 408172 | R$ 101.068,80 | |
Total | R$ 101.068,80 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 177/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 18/05/2022 | 18050096 | R$ 101.068,80 | |
Total | R$ 101.068,80 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Anulação de saldo | 16/03/2022 | 16030014 | R$ 46,20 |
Total | R$ 46,20 |