info Empenho
Número
20010002/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/01/2020
Valor
R$ 720,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
SERVIÇOS GRÁFICOS.
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.200.508/0001-33
library_books Licitação
Número
DP045/2018-SMS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
28/12/2018
Data Publicação
28/12/2018
Valor Estimado
R$ 73.600,00
Valor Total
R$ 73.600,00
assignment Contrato
Número
011/2019-SMS
Data Assinatura
29/01/2019
Vigência
29/01/2019 - 13/02/2020
Valor Total
R$ 147.200,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CONFEC. IMPRES.RECEITUARIO AZUL- 1 VIA 29,7X9CM 1 X 0 COR TINTA PRETA PAPEL SUPER BOND AZUL 75G PICOTADO NUMERADO E GRAM | R$ 7,20 | 100,000000 | R$ 720,00 |
Total | R$ 720,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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405 | OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 31/01/2020 | 14744 | R$ 720,00 | |
Total | R$ 720,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 26/05/2020 | 26050037 | R$ 720,00 | |
Total | R$ 720,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |