info Empenho
Número
19110131/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
19/11/2018
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SDHAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 19100216 REFERENTE A NOTA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14741
Data: 21/11/2018
Valor: R$ 15.606,46
Descrição / Justificativa: SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 19100216 REFERENTE A NOTA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA
Número: 029704285 | Data Emissão: 01/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 15.606,46 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.606,46 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 813210215 | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 16747
Data: 19/12/2018
Valor: R$ 4.393,54
Descrição / Justificativa: SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 19100216 REFERENTE A NOTA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA
Número: 029976109 | Data Emissão: 03/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 4.393,54 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.393,54 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 984621354 | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 20.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 19100216 REFERENTE A NOTA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA | 30/11/2018 | 30110011 | R$ 15.606,46 | |
Total | R$ 15.606,46 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 4.393,54 |
Total | R$ 4.393,54 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 19100216 REFERENTE A NOTA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA | 30/01/2019 | 30010074 | R$ 4.393,54 |
Total | R$ 4.393,54 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |