info Empenho
Número
19110034/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/11/2018
Valor
R$ 5.617,14
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A MANUTENCAO PREDIAL DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE065/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/10/2017
Data Publicação
25/08/2017
Valor Estimado
R$ 190.078,30
Valor Total
R$ 126.350,00
assignment Contrato
Número
154/2017
Data Assinatura
12/12/2017
Vigência
18/12/2017 - 18/12/2018
Valor Total
R$ 126.350,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LAMPADA LED BULBO 9W 220V | R$ 10,10 | 9,000000 | R$ 90,90 |
2 | LAMPADA LED DICROICA 5W | R$ 14,43 | 8,000000 | R$ 115,44 |
3 | LAMPADA VAPOR METALICO 70W | R$ 25,05 | 5,000000 | R$ 125,25 |
4 | LAMPADA LED MILHO 8W 3U 220V | R$ 11,76 | 12,000000 | R$ 141,12 |
5 | LAMPADA LED BULBO 12W 220V | R$ 15,87 | 12,000000 | R$ 190,44 |
6 | LAMPADA LED TUBO T8 10W | R$ 19,11 | 10,000000 | R$ 191,10 |
7 | LAMPADA LED MILHO 12W 3U 220V | R$ 16,59 | 13,000000 | R$ 215,67 |
8 | LAMPADA VAPOR METALICO 250W | R$ 31,70 | 8,000000 | R$ 253,60 |
9 | LAMPADA LED TUBO T8 18W | R$ 25,46 | 10,000000 | R$ 254,60 |
10 | LAMPADA LED MILHO 15W 3U 220V | R$ 21,20 | 15,000000 | R$ 318,00 |
11 | LUMINARIA CALHA ALETADA 1 X 20W COMPLETA COM LAMPADA DE LED | R$ 51,21 | 12,000000 | R$ 614,52 |
12 | LUMINARIA CALHA ALETADA 1 X 40W COMPLETA COM LAMPADA DE LED | R$ 57,91 | 12,000000 | R$ 694,92 |
13 | LUMINARIA CALHA ALETADA 2 X 40W COMPLETA COM LAMPADA DE LED | R$ 92,31 | 13,000000 | R$ 1.200,03 |
14 | LUMINARIA CALHA ALETADA 2 X 20W COMPLETA COM LAMPADA DE LED | R$ 80,77 | 15,000000 | R$ 1.211,55 |
Total | R$ 5.617,14 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
15476 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A MANUTENCAO PREDIAL DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 22/11/2018 | 624 | R$ 5.617,14 | |
Total | R$ 5.617,14 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 5.617,14 |
Total | R$ 5.617,14 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A MANUTENCAO PREDIAL DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 14/03/2019 | 14030076 | R$ 5.617,14 |
Total | R$ 5.617,14 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |