info Empenho
Número
19110020/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOBRAL
Modalidade
Ordinário
Data
19/11/2015
Valor
R$ 6.228,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos Vinculados ao FNAS
Programa Atividade
FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES DA ASSISTêNCIA SOCIAL - ASSISTêNCIA A PESSOA IDOSA
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A EXTREMA POBREZA
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.036.753/0001-21
library_books Licitação
Número
PP074/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/09/2015
Data Publicação
18/06/2015
Valor Estimado
R$ 402.829,28
Valor Total
R$ 274.370,21
assignment Contrato
Número
0742015-6
Data Assinatura
09/11/2015
Vigência
10/11/2015 - 31/12/2015
Valor Total
R$ 39.250,00
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CADEIRA PLASTICA BRANCA COM BRAÇO | R$ 28,80 | 40,000000 | R$ 1.152,00 |
2 | MESA QUADRADA PLASTICA 70 X 70CM COR BRANCA | R$ 44,00 | 10,000000 | R$ 440,00 |
3 | TENDA PLÁSTICA TAMANHO 4 X 5 | R$ 463,60 | 10,000000 | R$ 4.636,00 |
Total | R$ 6.228,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
22880 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A EXTREMA POBREZA | 22/12/2015 | 836 | R$ 6.228,00 | |
Total | R$ 6.228,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 6.228,00 |
Total | R$ 6.228,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A EXTREMA POBREZA | 04/01/2016 | 04010030 | R$ 6.228,00 |
Total | R$ 6.228,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |