info Empenho
Número
19110007/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/11/2020
Valor
R$ 6.430,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
DP038/20-SMS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
17/06/2020
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 186.405,00
Valor Total
R$ 186.405,00
assignment Contrato
Número
0226/2020-SAUDE
Data Assinatura
17/06/2020
Vigência
17/06/2020 - 16/12/2020
Valor Total
R$ 42.675,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | BORRIFADOR, RECIPIENTE EM PLÁSTICO COM BOMBA TIPO SPRAY E JATO, CAPACIDADE 500 ML. | R$ 4,65 | 200,000000 | R$ 930,00 |
2 | LIMPADOR DE USO GERAL, COM FORMULAÇÃO A BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO. FRASCO COM 5 L. | R$ 55,00 | 100,000000 | R$ 5.500,00 |
Total | R$ 6.430,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13904
Data: 09/12/2020
Valor: R$ 930,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 616 | Data Emissão: 09/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 930,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 930,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 4415 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123200073357933 | Chave Acesso: 23201204221555000114550000000006161000061659 | Chave Verific: 23201204221555000114550000000006161000061659 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | BORRIFADOR, RECIPIENTE EM PLÁSTICO COM BOMBA TIPO SPRAY E JATO, CAPACIDADE 500 ML. | UNIDADE | 200.0000 | R$ 4,65 | R$ 930,00 |
Cód. Liquidação: 14126
Data: 10/12/2020
Valor: R$ 5.500,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 617 | Data Emissão: 09/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 5.500,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.500,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 4415 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123200073488953 | Chave Acesso: 23201204221555000114550000000006171000061737 | Chave Verific: 23201204221555000114550000000006171000061737 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LIMPADOR DE USO GERAL, COM FORMULAÇÃO A BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO. FRASCO COM 5 L. | FRASCO | 100.0000 | R$ 55,00 | R$ 5.500,00 |
Total Geral: R$ 6.430,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 29/12/2020 | 29120034 | R$ 5.500,00 | |
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 16/12/2020 | 16120048 | R$ 930,00 | |
Total | R$ 6.430,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |