info Empenho
Número
19100190/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/10/2018
Valor
R$ 2.343,08
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.088.333/0001-09
library_books Licitação
Número
PE071/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/05/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 585.474,64
Valor Total
R$ 336.574,10
assignment Contrato
Número
254/2018-SMS
Data Assinatura
21/09/2018
Vigência
21/09/2018 - 20/09/2019
Valor Total
R$ 39.370,80
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE | R$ 0,49 | 100,000000 | R$ 49,00 |
2 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NAS CORES AZUL E PRETA | R$ 1,41 | 60,000000 | R$ 84,60 |
3 | TINTA PARA CARIMBO - AZUL | R$ 1,99 | 24,000000 | R$ 47,76 |
4 | TINTA PARA CARIMBO PRETA | R$ 1,99 | 24,000000 | R$ 47,76 |
5 | PRANCHETA ACRILICA COM PRENDEDOR PLASTICO | R$ 11,29 | 40,000000 | R$ 451,60 |
6 | PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE (AZUL) | R$ 15,83 | 10,000000 | R$ 158,30 |
7 | PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE (VERMELHO) | R$ 16,43 | 10,000000 | R$ 164,30 |
8 | PAPEL CARBONO TAM. A4 1 FACE PRETO C/ 100 FOLHAS | R$ 25,99 | 20,000000 | R$ 519,80 |
9 | ENVELOPE PAPEL MADEIRA 18 X 24 | R$ 68,33 | 12,000000 | R$ 819,96 |
Total | R$ 2.343,08 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
16587 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 03/12/2018 | 3976 | R$ 2.343,08 | |
Total | R$ 2.343,08 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 2.343,08 |
Total | R$ 2.343,08 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 22/03/2019 | 22030133 | R$ 2.343,08 |
Total | R$ 2.343,08 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |