info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    19100190/2018
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    19/10/2018
                Valor
                    R$ 2.343,08
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
                Programa Atividade
                    FORTALECER A REDE DE ATENÇÃO MATERNA E INFANTIL                                                     
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    06.088.333/0001-09
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE071/2018
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        30/05/2018
                    Data Publicação
                        02/05/2018
                    Valor Estimado
                        R$ 585.474,64
                    Valor Total
                        R$ 336.574,10
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        254/2018-SMS
                    Data Assinatura
                        21/09/2018
                    Vigência
                        21/09/2018 - 20/09/2019
                    Valor Total
                        R$ 39.370,80
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE | R$ 0,49 | 100,000000 | R$ 49,00 | 
| 2 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NAS CORES AZUL E PRETA | R$ 1,41 | 60,000000 | R$ 84,60 | 
| 3 | TINTA PARA CARIMBO - AZUL | R$ 1,99 | 24,000000 | R$ 47,76 | 
| 4 | TINTA PARA CARIMBO PRETA | R$ 1,99 | 24,000000 | R$ 47,76 | 
| 5 | PRANCHETA ACRILICA COM PRENDEDOR PLASTICO | R$ 11,29 | 40,000000 | R$ 451,60 | 
| 6 | PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE (AZUL) | R$ 15,83 | 10,000000 | R$ 158,30 | 
| 7 | PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE (VERMELHO) | R$ 16,43 | 10,000000 | R$ 164,30 | 
| 8 | PAPEL CARBONO TAM. A4 1 FACE PRETO C/ 100 FOLHAS | R$ 25,99 | 20,000000 | R$ 519,80 | 
| 9 | ENVELOPE PAPEL MADEIRA 18 X 24 | R$ 68,33 | 12,000000 | R$ 819,96 | 
| Total | R$ 2.343,08 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 16587
                                                            Data: 03/12/2018
                                                            Valor: R$ 2.343,08
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                                                        | Número: 3976 | Data Emissão: 01/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 2.343,08 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 170411754 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.343,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131183132410354 | Chave Acesso: 31181206088333000109550010000039761258097753 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
                                            Total Geral: R$ 2.343,08                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | 
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.343,08 | 
| Total | R$ 2.343,08 | 
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 22/03/2019 | 22030133 | R$ 2.343,08 | 
| Total | R$ 2.343,08 | ||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
 
                        