info Empenho
Número
19100041/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
19/10/2018
Valor
R$ 936,62
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, COZINHA E HIGIENE DESTINADO AO PBF
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.584.940/0001-70
library_books Licitação
Número
RP061/2018-SEDH
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
13/08/2018
Data Publicação
13/08/2018
Valor Estimado
R$ 186.373,97
Valor Total
R$ 187.823,97
assignment Contrato
Número
27/2018 SEDHAS
Data Assinatura
13/08/2018
Vigência
13/08/2018 - 13/08/2019
Valor Total
R$ 71.303,30

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SABÃO EM PÓ CX C/ 500G R$ 4,33 38,000000 R$ 164,54
2 XICARA PARA CAFÉ COM PIRES R$ 8,45 10,000000 R$ 84,50
3 PANO DE PRATO R$ 2,40 25,000000 R$ 60,00
4 XICARA PARA CHÁ COM PIRES R$ 14,50 6,000000 R$ 87,00
5 SODA CAUSTICA R$ 5,61 10,000000 R$ 56,10
6 PAPEL ALUMINIO LARGURA 30CM COMP. 7,5 M R$ 5,50 3,000000 R$ 16,50
7 JARRA DE VIDRO 1,5 L R$ 21,30 2,000000 R$ 42,60
8 GARRAFA TERMICA 1L R$ 28,20 1,000000 R$ 28,20
9 SABÃO EM BARRA 200G R$ 6,59 10,000000 R$ 65,90
10 COADOR DE CAFÉ COM CABO DE MADEIRA R$ 5,50 6,000000 R$ 33,00
11 COPO DE VIDRO PARA AGUA 200 ML R$ 16,30 1,000000 R$ 16,30
12 PRATO DE VIDRO RASO R$ 9,00 10,000000 R$ 90,00
13 FOSFORO MAÇO COM 10 CAIXA CONTENDO 40 PALITOS R$ 3,94 7,000000 R$ 27,58
14 TAPETE PARA BANHEIRO MED 60 X 40CM R$ 13,55 8,000000 R$ 108,40
15 PILHA ALCALINA AAA CARTELA COM 4 UNIDADES R$ 14,00 4,000000 R$ 56,00
Total R$ 936,62

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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa Valor
Saldo Empenho R$ 936,62
Total R$ 936,62
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa Data Valor
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, COZINHA E HIGIENE DESTINADO AO PBF 06/02/2019 06020052 R$ 936,62
Total R$ 936,62
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Valor
Não há histórico de cancelamento para este empenho.
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