info Empenho
Número
19100035/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
19/10/2020
Valor
R$ 2.627,94
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEINF
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO (IMPRESSORAS E SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, COM MANUTENÇÃO E RECARGA POR CONTA DA CONTRATADA. CE Nº2019/17088 E PROCESSO Nº062415/2019.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.677.188/0001-78
library_books Licitação
Número
DP2019/17088
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
14/08/2019
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 17.232,00
Valor Total
R$ 15.552,00
assignment Contrato
Número
031/2019-SEINF
Data Assinatura
14/08/2019
Vigência
14/08/2019 - 10/08/2021
Valor Total
R$ 19.147,99
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA A4 IMPRESSORA FRENTE E VERSO AUTOMATICO SUPRIMENTO MENSAL ATÉ 10.000 PAGINAS. | R$ 458,00 | 3,646900 | R$ 1.670,30 |
2 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A4 COLORIDA COPIADORA, DIGITALIZAÇÃO PRETA E COLORIDA. SUPRIMENTO MESNSAL ATÉ 5.000 PAGINAS | R$ 479,00 | 1,000000 | R$ 239,68 |
3 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA A4 IMPRESSORA COM SUPRIMENTOS MENSAL DE ATÉ 5.000 PAGINAS | R$ 359,00 | 1,999900 | R$ 717,96 |
Total | R$ 2.627,94 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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13056 | REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO (IMPRESSORAS E SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, COM MANUTENÇÃO E RECARGA POR CONTA DA CONTRATADA. CE Nº2019/17088 E PROCESSO Nº062415/2019. | 03/11/2020 | 197 | R$ 229,00 | |
14868 | REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO (IMPRESSORAS E SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, COM MANUTENÇÃO E RECARGA POR CONTA DA CONTRATADA. CE Nº2019/17088 E PROCESSO Nº062415/2019. | 01/12/2020 | 212 | R$ 827,66 | |
15499 | REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO (IMPRESSORAS E SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, COM MANUTENÇÃO E RECARGA POR CONTA DA CONTRATADA. CE Nº2019/17088 E PROCESSO Nº062415/2019. | 31/12/2020 | 222 | R$ 827,66 | |
Total | R$ 1.884,32 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO (IMPRESSORAS E SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, COM MANUTENÇÃO E RECARGA POR CONTA DA CONTRATADA. CE Nº2019/17088 E PROCESSO Nº062415/2019. | 04/12/2020 | 04120111 | R$ 229,00 | |
Total | R$ 229,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
anulação de saldo | 30/12/2020 | 30120279 | R$ 743,62 |
Total | R$ 743,62 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 1.655,32 |
Total | R$ 1.655,32 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
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REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO (IMPRESSORAS E SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, COM MANUTENÇÃO E RECARGA POR CONTA DA CONTRATADA. CE Nº2019/17088 E PROCESSO Nº062415/2019. | 09/02/2021 | 09020018 | R$ 827,66 |
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO (IMPRESSORAS E SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, COM MANUTENÇÃO E RECARGA POR CONTA DA CONTRATADA. CE Nº2019/17088 E PROCESSO Nº062415/2019. | 27/01/2021 | 27010035 | R$ 827,66 |
Total | R$ 1.655,32 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |