info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    19100001/2021
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    19/10/2021
                Valor
                    R$ 824,40
                Natureza
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Fonte
                    Recursos Ordinários
                Programa Atividade
                    ELOS ESPORTE DE RENDIMENTO                                                                          
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TOUCA E PRANCHA) A SEREM UTILIZADOS NA VILA OLIMPICA.
                Função
                    Desporto e Lazer
                Subfunção
                    Desporto e Rendimento
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    02.801.076/0001-41
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        AD043/20-SECJE
                    Modalidade
                        Adesão a Ata de Registro de Preço
                    Data Homologação
                        21/12/2020
                    Data Publicação
                        
                    Valor Estimado
                        R$ 824,40
                    Valor Total
                        R$ 824,40
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0036/2020-SECJE
                    Data Assinatura
                        21/12/2020
                    Vigência
                        21/12/2020 - 21/12/2021
                    Valor Total
                        R$ 824,40
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRANCHA NATAÇÃO, MATERIAL BORRACHA EVA, TAMANHO 40CM X 29CM, ESPESSURA 30 MM. | R$ 20,99 | 10,000000 | R$ 209,90 | 
| 2 | TOUCA NATAÇÃO, MATERIAL SILICONE, TAMANHO ADULTO, COR PRETA. | R$ 12,29 | 50,000000 | R$ 614,50 | 
| Total | R$ 824,40 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 19827
                                                            Data: 11/11/2021
                                                            Valor: R$ 824,40
                                                        Descrição / Justificativa: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TOUCA E PRANCHA) A SEREM UTILIZADOS NA VILA OLIMPICA.
                                                        | Número: 25864 | Data Emissão: 27/10/2021 | Doc. Ref.: 202110 | Valor Bruto: R$ 824,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 824,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/10/2021 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135211268377336 | Chave Acesso: 35211002801076000141550010000258641493012407 | Chave Verific: 35211002801076000141550010000258641493012407 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PRANCHA NATAÇÃO, MATERIAL BORRACHA EVA, TAMANHO 40CM X 29CM, ESPESSURA 30 MM. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 20,99 | R$ 209,90 | 
| 002 | TOUCA NATAÇÃO, MATERIAL SILICONE, TAMANHO ADULTO, COR PRETA. | UNIDADE | 50.0000 | R$ 12,29 | R$ 614,50 | 
                                            Total Geral: R$ 824,40                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | 
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 824,40 | 
| Total | R$ 824,40 | 
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TOUCA E PRANCHA) A SEREM UTILIZADOS NA VILA OLIMPICA. | 15/02/2022 | 15020021 | R$ 824,40 | 
| Total | R$ 824,40 | ||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
 
                        