info Empenho
Número
19090027/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOBRAL
Modalidade
Ordinário
Data
19/09/2016
Valor
R$ 6.291,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
ECONOMIA SOLIDÁRIA/ PROJETO GENTE SOLIDÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE GRUPO DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.PP053/2016
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.360.680/0001-08
library_books Licitação
Número
PP053/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/05/2016
Data Publicação
29/02/2016
Valor Estimado
R$ 922.774,40
Valor Total
R$ 490.796,94
assignment Contrato
Número
PP53/2016
Data Assinatura
06/06/2016
Vigência
08/06/2016 - 31/12/2016
Valor Total
R$ 86.041,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LEITE EM PÓ INTEGRAL COMPOSIÇÃO CENTESIMAL MÍNIMA 25G PROTEINAS PCT DE 200G FARDOS DE 10KG | R$ 3,30 | 600,000000 | R$ 1.980,00 |
2 | ACHOCOLATADO LIQUIDO TIPO NESCAU PRONTO P/ BEBER EMBALAGEM TETRA-PACK DE 200ML | R$ 0,78 | 1.000,000000 | R$ 780,00 |
3 | PÃO TIPO HOT DOG | R$ 2,90 | 450,000000 | R$ 1.305,00 |
4 | SUCO DE FRUTAS PRONTO DIVERSOS SABORES 200ML. | R$ 0,75 | 1.000,000000 | R$ 750,00 |
5 | ACHOCOLATADO EM PÓ 400G | R$ 3,69 | 400,000000 | R$ 1.476,00 |
Total | R$ 6.291,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16085
Data: 26/09/2016
Valor: R$ 6.291,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE GRUPO DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.PP053/2016
Número: 2025 | Data Emissão: 26/09/2016 | Doc. Ref.: 201609 | Valor Bruto: R$ 6.291,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.291,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/09/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123160054904624 | Chave Acesso: 23160910360680000108550010000020250000020251 | Chave Verific: 23-1609-10.360.680/0001-08-55-001-000.002.025-000. | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LEITE EM PÓ INTEGRAL COMPOSIÇÃO CENTESIMAL MÍNIMA 25G PROTEINAS PCT DE 200G FARDOS DE 10KG | PACOTE | 600.0000 | R$ 3,30 | R$ 1.980,00 |
002 | ACHOCOLATADO LIQUIDO TIPO NESCAU PRONTO P/ BEBER EMBALAGEM TETRA-PACK DE 200ML | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 0,78 | R$ 780,00 |
003 | PÃO TIPO HOT DOG | PACOTE | 450.0000 | R$ 2,90 | R$ 1.305,00 |
004 | SUCO DE FRUTAS PRONTO DIVERSOS SABORES 200ML. | CAIXA | 1000.0000 | R$ 0,75 | R$ 750,00 |
005 | ACHOCOLATADO EM PÓ 400G | PACOTE | 400.0000 | R$ 3,69 | R$ 1.476,00 |
Total Geral: R$ 6.291,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE GRUPO DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.PP053/2016 | 03/10/2016 | 03100015 | R$ 6.291,00 | |
Total | R$ 6.291,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |