info Empenho
Número
19080024/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
19/08/2024
Valor
R$ 22.800,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MAPP APS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 001/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.889.035/0001-02
library_books Licitação
Número
PE22067-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/02/2023
Data Publicação
07/11/2022
Valor Estimado
R$ 2.256.750,00
Valor Total
R$ 1.356.844,00
assignment Contrato
Número
0001/2024-SMS
Data Assinatura
09/01/2024
Vigência
11/01/2024 - 10/01/2025
Valor Total
R$ 85.500,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | PREDNISONA, 20 MG. | R$ 0,19 | 120.000,000000 | R$ 22.800,00 |
Total | R$ 22.800,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14033
Data: 18/09/2024
Valor: R$ 22.800,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 001/2024 E PMS 2022-2025.
Número: 375180 | Data Emissão: 04/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 22.800,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 22.800,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/09/2024 | N° do CGF do Emitente: 37417 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 243240115773198 | Chave Acesso: 43240912889035000102550010003751801516418740 | Chave Verific: 4324091288903500010255001000375180c | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | PREDNISONA, 20 MG. | COMPRIMIDO | 120000.0000 | R$ 0,19 | R$ 22.800,00 |
Total Geral: R$ 22.800,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MEDICMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 001/2024 E PMS 2022-2025. | 21/10/2024 | 21100009 | R$ 22.800,00 | |
Total | R$ 22.800,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |