info Empenho
Número
19080010/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/08/2020
Valor
R$ 1.233,69
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.659.691/0001-68
library_books Licitação
Número
174/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2020
Data Publicação
10/10/2019
Valor Estimado
R$ 617.162,40
Valor Total
R$ 259.667,40
assignment Contrato
Número
0123/2020-SAUDE
Data Assinatura
07/04/2020
Vigência
07/04/2020 - 05/07/2021
Valor Total
R$ 66.555,45
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL. PRIMER E ADESIVO EM FRASCO UNICO COM SOLVENTE A BASE DE AGUA E ALCOOL. FRASCO DE 6G. | R$ 56,20 | 9,000000 | R$ 505,80 |
2 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, SERINGA COM 4 G PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. MATRIZ INORGANICA DE ZIRCONIA/SILICA COM 83% EM PESO E 61% EM VOLUME. | R$ 19,99 | 9,000000 | R$ 179,91 |
3 | CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL - KIT COM 1 FRASCO DE PO DE 5G, 1 LIQUIDO COM 2,5ML, 1 PRIMER COM 2ML E 1 GLOSS COM 2ML. | R$ 91,33 | 6,000000 | R$ 547,98 |
Total | R$ 1.233,69 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12884
Data: 17/11/2020
Valor: R$ 1.233,69
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 1857 | Data Emissão: 12/11/2020 | Doc. Ref.: 202011 | Valor Bruto: R$ 1.233,69 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.233,69 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/11/2020 | N° do CGF do Emitente: 067280633 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123200066636850 | Chave Acesso: 23201119659691000168550010000018571351791090 | Chave Verific: 23201119659691000168550010000018571351791090 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL. PRIMER E ADESIVO EM FRASCO UNICO COM SOLVENTE A BASE DE AGUA E ALCOOL. FRASCO DE 6G. | FRASCO | 9.0000 | R$ 56,20 | R$ 505,80 |
002 | CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL - KIT COM 1 FRASCO DE PO DE 5G, 1 LIQUIDO COM 2,5ML, 1 PRIMER COM 2ML E 1 GLOSS COM 2ML. | KIT | 6.0000 | R$ 91,33 | R$ 547,98 |
003 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, SERINGA COM 4 G PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. MATRIZ INORGANICA DE ZIRCONIA/SILICA COM 83% EM PESO E 61% EM VOLUME. | UNIDADE | 9.0000 | R$ 19,99 | R$ 179,91 |
Total Geral: R$ 1.233,69
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 1.233,69 |
Total | R$ 1.233,69 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 31/03/2021 | 31030045 | R$ 1.233,69 |
Total | R$ 1.233,69 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |