info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    19060017/2024
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    19/06/2024
                Valor
                    R$ 1.731,05
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  Público de Saúde
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
                Centro de Custo
                    MATERIAL ODONTOLÓGICO.
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 279/2023 E PMS 2022-2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    28.820.255/0001-10
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE23021-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        14/09/2023
                    Data Publicação
                        28/03/2023
                    Valor Estimado
                        R$ 202.864,90
                    Valor Total
                        R$ 146.337,30
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0279/2023-SMS
                    Data Assinatura
                        21/12/2023
                    Vigência
                        21/12/2023 - 20/12/2024
                    Valor Total
                        R$ 7.567,70
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | CURETA GRACEY. Nº 7-8. CABO OCO 8 MM TUBULAR. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | R$ 31,00 | 5,000000 | R$ 155,00 | 
| 2 | CURETA GRACEY. Nº 5-6. CABO OCO 8 MM TUBULAR. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | R$ 30,16 | 15,000000 | R$ 452,40 | 
| 3 | SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA (WHO/OMS). ACO INOX. | R$ 39,28 | 15,000000 | R$ 589,20 | 
| 4 | CURETA GRACEY. Nº 11-12. CABO OCO 8 MM TUBULAR EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | R$ 28,00 | 5,000000 | R$ 140,00 | 
| 5 | FOICE PONTA MORSE. N°0-00. EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL. | R$ 12,14 | 20,000000 | R$ 242,80 | 
| 6 | CURETA GRACEY. Nº 13-14. CABO OCO 8 MM TUBULAR. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | R$ 30,33 | 5,000000 | R$ 151,65 | 
| Total | R$ 1.731,05 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 16686
                                                            Data: 25/10/2024
                                                            Valor: R$ 151,65
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 279/2023 E PMS 2022-2025.
                                                        | Número: 14545 | Data Emissão: 27/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 151,65 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 151,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/09/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141240294473465 | Chave Acesso: 41240928820255000110550020000145451000177298 | Chave Verific: 41240928820255000110550020000145451000177298 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CURETA GRACEY. Nº 13-14. CABO OCO 8 MM TUBULAR. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 30,33 | R$ 151,65 | 
                                            Total Geral: R$ 151,65                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 279/2023 E PMS 2022-2025. | 05/11/2024 | 05110070 | R$ 151,65 | |
| Total | R$ 151,65 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 31/10/2024 | 31100001 | R$ 1.579,40 | 
| Total | R$ 1.579,40 | ||
 
                        