info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    19050002/2016
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DE OBRAS                                                             
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    19/05/2016
                Valor
                    R$ 62.501,80
                Natureza
                    Obras e Instalações
                Fonte
                    Recursos Ordinários
                Programa Atividade
                    ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEDE DO MUNICÍPIO.                                                          
                Centro de Custo
                    OBRAS E INSTALAÇÕES.
                Descrição/Objeto do Empenho
                    REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE AO CONTRATO DE CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO CENTRO/PEDRINHAS. PT 222.721-01. CP 3171201/2007
                Função
                    Saneamento
                Subfunção
                    Saneamento Básico Urbano
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    00.700.782/0001-71
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        3171201/2007
                    Modalidade
                        Concorrência Pública
                    Data Homologação
                        09/04/2008
                    Data Publicação
                        17/12/2007
                    Valor Estimado
                        R$ 11.259.204,05
                    Valor Total
                        R$ 23.288.960,34
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        31712012007
                    Data Assinatura
                        17/04/2008
                    Vigência
                        17/04/2008 - 06/02/2019
                    Valor Total
                        R$ 12.602.531,17
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                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                                    
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|
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                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 6585
                                                            Data: 19/05/2016
                                                            Valor: R$ 62.501,80
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 1225 | Data Emissão: 19/05/2016 | Doc. Ref.: 201605 | Valor Bruto: R$ 62.501,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 62.501,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1255649 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 616978650 | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 62.501,80                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE AO CONTRATO DE CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO CENTRO/PEDRINHAS. PT 222.721-01. CP 3171201/2007 | 20/05/2016 | 20050017 | R$ 62.501,80 | |
| Total | R$ 62.501,80 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        